銷售折讓 不屬于征稅范圍
老師 ,我們作為甲方,與乙方采購的這個合同,屬于印花稅的征稅范圍嗎。如果屬于征稅范圍,屬于印花稅 的哪一種
請問教培行業(yè)/機構在征稅范圍里屬于哪一項?
銷售折讓屬于征稅范圍的哪一項業(yè)務
出口退,留抵退稅不屬于企稅征稅范圍?還有類似的哪些不屬于企稅征稅范圍,能給總結下?c選項的加計抵減屬于嗎
老師好:線上銷售轉款回公賬前,賬上平臺都會先認證打到公賬1分或幾角的費用,這個記那個會計科目?
跨境應稅行為免征增值稅報告里,合同注明的跨境服務價款填寫什么,我們沒和國外回客戶簽合同,因為沒必要提供的是線上平臺服務,每次訂單結束才知道最終需要付多少錢。這里的價款填寫估計值嗎
老師做內帳,要看稅務局的開出的發(fā)票嗎,跟內賬里面的收入怎么對不上
在哪查公司的稅管員是誰,電子稅務局上能查嗎
其他人不接,郭老師,去年暫估了50萬,做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估,現在怎么沖減,現在有生產成本—直接人工費20要拿去沖
老師,現在有個公司面試那邊說有3個一般納稅人,一個0申報的小規(guī)模賬要做,還有幾個個體戶的,可不可以給些思路我,我還不知道怎么回復,怎么跟他聊
總包是A,我們是分包B,我們給總包墊付了燃氣費3萬,通過和A的往來,轉給了A,然后A再付出去錢。管理費是3%。最終業(yè)主結算的時候業(yè)主給A100萬,假設不考慮稅金,那B和A最終結算就是100*(1-3%)-燃氣費用3萬-其他相關費用+燃氣費用3萬 ,我想問這個燃氣費是后面要加回來是吧
老師開具人力資源的發(fā)票沒有資質可以選擇按5%差額征稅嗎
老師個體戶現在是查賬征收,個體戶下面有6個員工,有必要在稅務局核定工資薪金所得稅嘛,
郭老師,去年暫估了50萬,做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估,現在怎么沖減,現在有生產成本—直接人工費20要拿去沖
數電票開出來的機動車是什么樣子的
沒有開具過,也沒有收到過,無法提供樣式