你好史記哪一個(gè)數(shù)據(jù)是正確的?
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實(shí)際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里?
請(qǐng)問(wèn)21年暫估了一點(diǎn)成本,5月票沒(méi)到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項(xiàng)目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師好 所得稅匯算清繳 沒(méi)收到發(fā)票的暫估成本 調(diào)增金額 是填在 A105000點(diǎn)30行嗎
去年暫估了成本,暫估多了,今年匯算清繳的時(shí)候收到了發(fā)票,在調(diào)整明細(xì)表了哪里調(diào)整呀?是在扣除類調(diào)整項(xiàng)目—其他,進(jìn)行調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn),22年匯算清繳,暫估沒(méi)有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時(shí)候調(diào)減嗎
老師,我們公司宿舍樓給員工住,他們產(chǎn)生的電費(fèi)我應(yīng)該放在那個(gè)科目啊,后期從他們工資扣
公司投資了一家水果店,后期這個(gè)水果店和其他商家托管合作。 這個(gè)水果店的運(yùn)營(yíng)和進(jìn)出貨全部由商家負(fù)責(zé),公司就只是每個(gè)月固定出一個(gè)管理費(fèi)和水果店的房租及水電費(fèi),這個(gè)房租和水電費(fèi)就做到那個(gè)公司的帳
個(gè)人幫公司代收款項(xiàng),以什么形式做賬?個(gè)人代收的款直接轉(zhuǎn)給了法人和股東,留作備用金用掉了。
實(shí)習(xí)工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn),符合勞動(dòng)法嗎?
購(gòu)貨直接計(jì)入成本,沒(méi)有通過(guò)庫(kù)存可以嗎
科目余額表應(yīng)交增值稅個(gè)應(yīng)交個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù),是哪里錯(cuò)了嘛,怎么改
老師,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)獲得的款項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目 ?其他 業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?還是固定 資產(chǎn)清理
想問(wèn)下老師報(bào)印花稅時(shí)印花計(jì)稅金額是銷售收入的金額嗎?
老師,我是內(nèi)銷公司,然后直接幫我的客戶,外銷公司代理出口,貨代給我們內(nèi)銷公司開(kāi)貨代費(fèi)(免稅),可以嗎?
付個(gè)人設(shè)計(jì)兼職費(fèi)1000元,無(wú)票要附帶什么附件資料
暫估的多了
你好? ?這樣不調(diào)賬? 調(diào)整報(bào)表交稅就行了?? ,是填A(yù)105000表的的30行其他 對(duì)?
是調(diào)賬載金額這欄,還是稅收金額了
沒(méi)有發(fā)票的,稅收金額是0。
如果在今年5月后才取的發(fā)票,是明年匯算的時(shí)候,填稅收金額嗎
你好您可以做更正申報(bào)申請(qǐng)退稅收到發(fā)票時(shí)就可以做。
沒(méi)有收到發(fā)票是不止一個(gè)項(xiàng)目,那收到一次發(fā)票就要去修改一次哦
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)整的是總的數(shù)據(jù)。
收到發(fā)票做賬已經(jīng)沖銷了暫估,,那總的暫估就是減少了啊
你好? 調(diào)的是沒(méi)發(fā)票的 回來(lái)發(fā)票的不調(diào)整
那之前不是多交所得稅了
你之前咋多交了呢?之前你沒(méi)有票的不是預(yù)繳的時(shí)候全額扣除了嗎?你季度預(yù)繳所得稅時(shí)把沒(méi)票的調(diào)出來(lái)了嗎?