同學(xué),你好。因?yàn)樯夏甓紩?huì)計(jì)提費(fèi)用,在上一年度匯算清繳完畢繳納完企業(yè)所得稅后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。即可。
老師你好 我想咨詢下 調(diào)增了2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的管理費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理?調(diào)了工資
老師,麻煩問(wèn)一下2022年度匯算清繳,繳納的企業(yè)所得稅怎樣做賬?
老師,你好,請(qǐng)教一下,季度沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師你好我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面的資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的
老師,你好!想問(wèn)一下上一年度匯算清繳中管理費(fèi)用繳納的企業(yè)所得稅需要怎么走賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢(qián)必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷(xiāo),跨年了。這筆報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
這個(gè)需要怎么轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
同學(xué),你好。匯算清繳后不需要操作,在上一年計(jì)提費(fèi)用時(shí)就跟其他損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了。