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老師,你好!想問(wèn)一下上一年度匯算清繳中管理費(fèi)用繳納的企業(yè)所得稅需要怎么走賬

2024-04-12 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 15:27

同學(xué),你好。因?yàn)樯夏甓紩?huì)計(jì)提費(fèi)用,在上一年度匯算清繳完畢繳納完企業(yè)所得稅后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。即可。

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快賬用戶6260 追問(wèn) 2024-04-12 16:43

這個(gè)需要怎么轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:49

同學(xué),你好。匯算清繳后不需要操作,在上一年計(jì)提費(fèi)用時(shí)就跟其他損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了。

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同學(xué),你好。因?yàn)樯夏甓紩?huì)計(jì)提費(fèi)用,在上一年度匯算清繳完畢繳納完企業(yè)所得稅后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。即可。
2024-04-12
你好 是的,要計(jì)提 呢?
2022-04-07
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 不用去調(diào)整之前的利潤(rùn)表
2022-04-24
這個(gè)必要要比較復(fù)雜的,建議可以學(xué)習(xí)一下。
2022-04-07
你好,匯算調(diào)增不用做賬務(wù)處理的
2020-10-08
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