關(guān)于發(fā)票問(wèn)題,根據(jù)《上海市農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)使用管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī),農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位在銷售農(nóng)藥或提供農(nóng)藥服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向購(gòu)買者或服務(wù)對(duì)象出具發(fā)票。因此,給予這些外請(qǐng)人員打藥費(fèi),對(duì)方應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票。具體的發(fā)票類型應(yīng)當(dāng)是生物農(nóng)藥制劑的稅收分類編碼為107020701的發(fā)票。 其次,關(guān)于賬務(wù)處理,您可以將支付給外請(qǐng)人員的打藥費(fèi)作為勞務(wù)費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。具體操作為,將支付的費(fèi)用記入“勞務(wù)費(fèi)用”或相關(guān)成本科目,并在發(fā)票等相關(guān)憑證的支持下,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。同時(shí),確保相關(guān)憑證的完整性和準(zhǔn)確性,以便日后審計(jì)和稅務(wù)檢查。 需要注意的是,如果您的公司是增值稅一般納稅人,那么在處理這類費(fèi)用時(shí),應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分是否可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。通常情況下,如果外請(qǐng)人員提供的是增值稅應(yīng)稅勞務(wù),并且您公司取得了合規(guī)的增值稅專用發(fā)票,那么這部分費(fèi)用是可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的。
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司跟一家裝飾公司簽訂了協(xié)議,就是裝飾公司介紹單給我們,然后我們給對(duì)方公司服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)是打到對(duì)方公司賬戶的,對(duì)方會(huì)給我們開票的,這樣我公司的賬務(wù)需要怎么樣處理呢?
我司因業(yè)務(wù)發(fā)展,與一家崗位外包公司簽訂了崗位外包服務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供人員,為我司服務(wù)連接業(yè)務(wù),協(xié)議約定我司在規(guī)定時(shí)間支付給外包公司相應(yīng)的外包費(fèi)用(外包員工勞務(wù)費(fèi)及外包服務(wù)費(fèi))。其可提供兩種發(fā)票:1勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(普通發(fā)票);2服務(wù)費(fèi)發(fā)票(專用發(fā)票)。因我司是一般納稅人,我想開具專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),但不知開具服務(wù)費(fèi)是否合規(guī)合理,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,萬(wàn)分感謝。
老師:我們是建筑公司,接了一項(xiàng)工程,業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn),其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開了16萬(wàn)的材料票給甲方,但4萬(wàn)的工資我們沒(méi)去稅局代開發(fā)票,而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開了票給業(yè)主,請(qǐng)問(wèn)我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)?勞務(wù)公司也是我在做賬
我公司是小規(guī)模納稅人 由于公司業(yè)務(wù)需要 需要找外面的人做事情 并且需要支付人工費(fèi) 現(xiàn)在活路做完了 但是由于他們對(duì)公賬戶無(wú)法收款 就只能轉(zhuǎn)給他們公司的法定代表人代為收款 發(fā)票是開的他們公司 其中還有一份委托收款委托書 請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以不?
老師,本司為農(nóng)業(yè)公司,與其他公司簽約打農(nóng)藥服務(wù),但由于人手不夠,請(qǐng)了外面的人一起打藥,請(qǐng)問(wèn)給予這些外請(qǐng)人員打藥費(fèi)對(duì)方是否要去代開發(fā)票?開什么類型的發(fā)票?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
對(duì)方是個(gè)人,當(dāng)勞務(wù)費(fèi)處理他們?nèi)ラ_發(fā)票不是有20個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
是的,如果每次收入不超過(guò)4000元,可扣除800元;超過(guò)4000元的,可扣除20%的費(fèi)用。具體的稅率則根據(jù)個(gè)人所得稅法的規(guī)定執(zhí)行,稅率范圍可能在20%到40%之間
叫他去開發(fā)票有20個(gè)點(diǎn)的稅他肯定不愿意,后續(xù)如有需要幫忙肯定不愿意,沒(méi)有其他辦法了嗎?
正規(guī)的業(yè)務(wù)合法方式,只有這個(gè)哦