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老師,請問核定征收的個體工商戶怎么填報增值稅申報表?月應納稅經(jīng)營額150000,增值稅,地方附加,教育附加,城建稅的月核定應納稅額4分別為4500,90,135,315。本季度不含稅銷售額39萬。請問申報增值稅時具體怎么填寫?

2024-04-12 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 14:49

你好 應稅項 填季度不含稅銷售額即可 其他數(shù)據(jù)都是自動帶出的

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快賬用戶9198 追問 2024-04-12 15:09

老師,這核定征收銷售額是45萬,實際不含稅銷售額只要不超過45萬,要交的稅額都是一樣的么?請老師幫忙看下這樣填寫是否正確?

老師,這核定征收銷售額是45萬,實際不含稅銷售額只要不超過45萬,要交的稅額都是一樣的么?請老師幫忙看下這樣填寫是否正確?
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齊紅老師 解答 2024-04-13 09:21

核定征收額建議及時修正,讓管理員重新核定 從圖中的表看? ?不超核定額? ? 第三欄不需要填寫了 直接提交

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你好 應稅項 填季度不含稅銷售額即可 其他數(shù)據(jù)都是自動帶出的
2024-04-12
這三種情況都只涉及普通發(fā)票的話 1 不超30萬 不含稅銷售額填在11欄即可 其他不需要填寫 2.超了30萬 不含稅銷售額填在主表第1和第3欄 減免稅表 需要填寫減稅項目 第2.3.4列填不含稅銷售額2%(也可以倒擠) 3 超了30萬 有服務費180 可以全額扣除 除了2的填列情況 減免稅表 選適當?shù)拇a 再填稅盤的 2.3.4 180
2020-10-19
雙定戶不用自己申報呀
2023-03-31
同學你好 這個一般是季報的 具體看稅局核定的 如果是15萬以內(nèi)免稅 那8萬也是免稅
2022-07-27
你好,個體戶的,在第11欄里面填寫不含稅銷售額。
2021-07-02
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