可以修改印花稅申報(bào)表,修改完申報(bào)繳納這筆印花稅就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出你需要補(bǔ)交的稅款的。
老師中午好,我想請(qǐng)教您一下,我們單位給把舊門(mén)賣(mài)給別人了,幾百塊錢(qián),開(kāi)了一個(gè)收據(jù),但是最后這筆款沒(méi)入賬,放在職工伙上用掉了 萬(wàn)一有人查原始憑證,查收據(jù)了,這筆賬上是沒(méi)有的,那就等于會(huì)計(jì)人員犯錯(cuò)誤了,坐支現(xiàn)金 這筆錢(qián)當(dāng)時(shí)花掉了,用再伙食里了 這個(gè)事情是兩年前的事,今年查賬查的比較厲害, 能不能想啥辦法作廢掉? 如果不能作廢,如何補(bǔ)救?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我印花稅已經(jīng)新增了一個(gè)稅源,是買(mǎi)賣(mài)合同的,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想在新增一個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過(guò)了,這樣需要怎么處理呢?
老師,您好!我們是甲方,我們把一個(gè)資產(chǎn)包賣(mài)給了乙方,比如這個(gè)資產(chǎn)包的名稱(chēng)為A,我們收到了乙方給我們的完稅憑證,印花稅房產(chǎn)稅之類(lèi)的稅金,這筆款由乙方先行墊付了,問(wèn)題就在于完稅憑證上面寫(xiě)的納稅單位是A,現(xiàn)在由我們來(lái)承擔(dān)這筆稅金可以嗎?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊(cè)資金500萬(wàn)還未到賬。 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來(lái),是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營(yíng)業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個(gè)在電子稅務(wù)局上是沒(méi)有核定的,那只能去稅局買(mǎi)票貼花了嗎? 2.等實(shí)際收到公司注冊(cè)資金,再按照萬(wàn)分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬(wàn),銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
老師,你好,由于我漏掉一筆營(yíng)業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書(shū),還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書(shū),我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷(xiāo)嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車(chē)需要提供什么資料,才知道車(chē)是夠移交?
在那里修改呢,我一直沒(méi)找到老師
電子稅務(wù)局有一個(gè)申報(bào)更正與作廢,里面可以找到印花稅,進(jìn)項(xiàng)更正就行