你好,那你這個實際是有利潤是吧。是代收代付。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業(yè)務收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入+銷項稅呀
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產負債表期末的時候,其他應付款在借方的時候應該填到其他應收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應該結轉到別的科目里啊,我應該怎么結轉呢?
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因為行業(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個點,如果代開發(fā)票,需要我們擔負20多個點的稅,老板也不愿意擔,但是我告訴她如果一點發(fā)票沒有,會有風險,老板的意思是2021年再開,少開點,一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經(jīng)驗餐飲,場地、服務員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務;然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務費,余下的轉回給他們,這個轉款金額大會不會對我企業(yè)有風險?
老師 有個幼兒園屬于國企的資產,然后國企業(yè)委托我們來對這個幼兒園的學費進行代收然后再代支,其中我們每個月收到保教費后拔款款給幼兒園時要扣掉他們15000的額度,名目是管理產生的工資,那么扣的這個錢我們應該如何入賬呀
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎上總比例不能超過50%,怎么設函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應付款是不是要轉到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,酒店員工與外部簽訂了勞務派遣合同,相當于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務派遣公司的費用應該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務派遣公司每個人收80元的服務費計入什么科目?從稅務方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結構發(fā)票可以計入長期待攤費用嗎
文文老師,員工借款抄的時候寫的就是貸方
這里講的內含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨一個整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產負債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應收應付都能正常收支,只是要一點時間。
收到的數(shù),借銀行存款,貸,預收賬款,消費了,借預收賬款,貸,提供服務收入, 借業(yè)務活動成本,貸,應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
對,其實就是相當于我們的收入,但估計老板又不想體現(xiàn)收入
怎么弄都還是得體現(xiàn)這筆款最終轉為收入了是吧
那你走代收代付,有代收代付的證明嗎?
有,但是代收代付不應該是全額付給他嗎,但我們代收進來的要扣除這15000后再拔給他們,扣的這個15000如何走代收代付呢
這個15000就做收入借,銀行存款貸,其他應付款 借,其他應付款貸,銀行存款,提供服務收入
這個錢進來后在賬上沒有出去的,用作其他零散的支出了,第二筆分錄沒有明白呢
你好,你還不是代收代付嗎?你收到了1萬,然后留存下自己的,剩下的不得支付出去。
哦哦 明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。