借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 按月攤銷,不管是否取得發(fā)票
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
開辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師 公司銀行付一筆費(fèi)用 到第二個(gè)月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對(duì)嗎
老師好,預(yù)付兩年房租,沒收到發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款—物業(yè)公司36萬 貸:銀行存款36萬 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用—房租15000 貸:預(yù)付賬款15000 那么收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄
付房租時(shí),沒收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,第二月收到發(fā)票怎么做
老師,現(xiàn)在公司采購個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會(huì)正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
沒有啟用預(yù)付
按規(guī)定把預(yù)付賬款視同待攤費(fèi)用科目,所以,要使用預(yù)付賬款
只用了應(yīng)付款
現(xiàn)在是叫你按會(huì)計(jì)制度規(guī)定做,啟用預(yù)付賬款,視同待攤費(fèi)用科目哈