4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%?
老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已代扣1%的個(gè)稅,扣繳義務(wù)人還要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)代扣代繳剩余的個(gè)稅嗎?
代開進(jìn)來(lái)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,要付錢單位代扣個(gè)人所得稅,怎么代扣,是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里嘛
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師接到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票代扣代繳,先去個(gè)稅系統(tǒng)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),然后扣稅后的金額轉(zhuǎn)給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務(wù)成本6400,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
對(duì)方開的勞務(wù)票,我們和他解除合同了,但是他沒作廢發(fā)票,個(gè)稅系統(tǒng)代出來(lái)公司要代扣代繳的部分了,這個(gè)還要報(bào)稅嗎
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會(huì)六門的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬(wàn),后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺(tái)車,老板想他個(gè)人購(gòu)買。您說(shuō)以個(gè)人還是單位買更合理。
能算下數(shù)字多少嗎
你申報(bào)的時(shí)候,把發(fā)票上的增值稅和完稅憑證上的附加稅費(fèi)填入扣除費(fèi)用,自動(dòng)計(jì)算的哈
沒有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系統(tǒng)出來(lái)這個(gè)數(shù)
你得看發(fā)票,上邊有增值稅,還得看她的完稅憑證,交了哪些稅?
從哪里看她的 完稅憑證?
發(fā)票上增值稅是171.29
那么就的扣除那個(gè)增值稅,
完了,我已經(jīng)點(diǎn)2768繳款了,怎么辦?
這邊表要怎么填
費(fèi)用那里就是減除的各種可以扣除的稅費(fèi)
老師能具體哪個(gè)數(shù)字填哪里嗎
就是前邊說(shuō)的那個(gè)增值稅,填在費(fèi)用那里
那我已經(jīng)按17300申報(bào)繳納了,怎么辦?
交了就交了呀,稅也不對(duì)多,退稅很麻煩的
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師在嗎,還是上面的問(wèn)題,有點(diǎn)暈,我收到17300的個(gè)人稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這是支出,怎么會(huì)產(chǎn)生增值稅的呢?增值稅不是和收入有關(guān)的嗎?
那個(gè)增值稅是人家代開發(fā)票時(shí),發(fā)票上體現(xiàn)的,他當(dāng)場(chǎng)就交了,跟你沒關(guān)系
是附加稅費(fèi),我不知道他的完稅證明上有多少附加稅費(fèi)啊,是要自己計(jì)算嗎
他自己不提供就多交稅就是了