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Q

請問建筑業(yè)如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀?

2024-04-11 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 18:53

你好!這個是按完工程度來結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5529 追問 2024-04-11 19:03

一般是百分之多少呀 是收入的百分比嗎 (資產(chǎn)總額的百分比)

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:05

你好!是根據(jù)預(yù)算來的,比如你這個工程預(yù)計收入100萬,成本80萬,現(xiàn)在完成了50% 那么你成本就是40萬

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快賬用戶5529 追問 2024-04-11 19:08

好的 我其實是想做成本的結(jié)賬,剛剛問了負(fù)責(zé)人說我們這邊是做百分之八十的成本 這樣準(zhǔn)確嗎? 一般成本是多少呀

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:08

你好!嗯。你可以按這個,差不多是這樣

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快賬用戶5529 追問 2024-04-11 19:09

好的 請問這個庫存商品,一結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么就變成負(fù)數(shù)了 這樣正常嗎?

好的   請問這個庫存商品,一結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么就變成負(fù)數(shù)了    這樣正常嗎?
好的   請問這個庫存商品,一結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么就變成負(fù)數(shù)了    這樣正常嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:10

你好!你從年初開始看明細(xì)賬

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快賬用戶5529 追問 2024-04-11 19:12

這就是一月份的

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:12

你好!你看下12月底的余額

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快賬用戶5529 追問 2024-04-11 19:14

23年一整年,之前會計做的報表里面,庫存商品是0 有成本 不知道她怎么做的

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:15

你好!你看他平時成本計入什么科目

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你好!這個是按完工程度來結(jié)轉(zhuǎn)
2024-04-11
您好 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2024-04-13
你好,可以按照完工百分比來確認(rèn)收入和成本。
2020-10-31
您好,建筑行業(yè)經(jīng)營收入、成本和稅金 每月根據(jù)確認(rèn)的產(chǎn)值確認(rèn)收入,年底根據(jù)確認(rèn)的數(shù)額確認(rèn)年度收入,并對年度其他月份進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。產(chǎn)值確認(rèn)后,確認(rèn)合同毛利,記入“工程施工——合同毛利”科目,“主營業(yè)務(wù)收入”與 “工程施工——合同毛利”的差額計入主營業(yè)務(wù)成本科目。參照新的《施工企業(yè)核算辦法》 (1)每月根據(jù)確認(rèn)的產(chǎn)值確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項。 (2)年末根據(jù)工程部核實的項目進(jìn)行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負(fù)數(shù)),開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項。 (3)工程完工后,應(yīng)根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認(rèn)的收入和成本,來確認(rèn)當(dāng)期收入和成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項。 (4)計算各期應(yīng)交納的稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加等
2024-04-13
你好 建筑企業(yè),材料商開票進(jìn)來,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款等科目 領(lǐng)用的時候,借:工程施工,貸:原材料 成本的結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工?
2024-01-10
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