你好!這個是按完工程度來結(jié)轉(zhuǎn)
建筑公司如何做帳,如何做收入成本和結(jié)轉(zhuǎn)
我們是建筑服務(wù)企業(yè),做配電工程的,如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我想請問下建筑業(yè)該怎么成本結(jié)轉(zhuǎn)?比如開票100萬。成本票有110萬,是按實際110萬結(jié)轉(zhuǎn)還是按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師好,建筑行業(yè)如何按配比結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問,我們是建筑企業(yè),材料商開票進(jìn)來該如何入賬,分錄怎么做,成本的結(jié)轉(zhuǎn)又該如何入賬
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
一般是百分之多少呀 是收入的百分比嗎 (資產(chǎn)總額的百分比)
你好!是根據(jù)預(yù)算來的,比如你這個工程預(yù)計收入100萬,成本80萬,現(xiàn)在完成了50% 那么你成本就是40萬
好的 我其實是想做成本的結(jié)賬,剛剛問了負(fù)責(zé)人說我們這邊是做百分之八十的成本 這樣準(zhǔn)確嗎? 一般成本是多少呀
你好!嗯。你可以按這個,差不多是這樣
好的 請問這個庫存商品,一結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么就變成負(fù)數(shù)了 這樣正常嗎?
你好!你從年初開始看明細(xì)賬
這就是一月份的
你好!你看下12月底的余額
23年一整年,之前會計做的報表里面,庫存商品是0 有成本 不知道她怎么做的
你好!你看他平時成本計入什么科目