你好,第一個(gè)購(gòu)買用于出售就計(jì)入成本,如果是購(gòu)買用于員工活動(dòng),計(jì)入福利費(fèi) 第二個(gè)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的呢

我們公司是體育文化公司,主要是組織策劃一些賽事以及提供訓(xùn)練場(chǎng)地收取服務(wù)費(fèi),第一個(gè)問(wèn)題,購(gòu)買的網(wǎng)球需要怎么入賬,第二個(gè)問(wèn)題體育場(chǎng)修改翻新的工程發(fā)票怎么入賬
情況:公司是一家脊柱矯正兼按摩公司。業(yè)務(wù)主要是醫(yī)療服務(wù)及咨詢服務(wù) 現(xiàn)在公司有兩種業(yè)務(wù) 第一個(gè),是與行業(yè)協(xié)會(huì)合作,在我們公司場(chǎng)地開展類似講座培訓(xùn),客戶的款項(xiàng)付給協(xié)會(huì),我們后期收協(xié)會(huì)一定的協(xié)作服務(wù)費(fèi)。協(xié)會(huì)要求我們開的發(fā)票也是協(xié)作服務(wù)費(fèi)。我們的成本就是員工一起參與講解授課,提供場(chǎng)地及辦公費(fèi)(筆記本、水、零食水果)。 第二個(gè), 我們每個(gè)月都會(huì)舉行一期體態(tài)美學(xué)沙龍,人數(shù)有限制,十幾個(gè),時(shí)間大概就是一個(gè)小時(shí)以內(nèi), 參加的人需要交報(bào)名費(fèi),報(bào)名費(fèi)幾十元,這個(gè)收費(fèi)也不會(huì)抵消后期的診療費(fèi),就是單純的報(bào)名費(fèi)。目的是拓展我們的客戶渠道。我們的成本跟第一個(gè)業(yè)務(wù)一樣 問(wèn)題:這兩個(gè)業(yè)務(wù)算是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,我在考慮是否計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!??!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問(wèn)問(wèn)題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為原始粘貼單?問(wèn)題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問(wèn)題一,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問(wèn)題二,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。謝謝老板,麻煩老師再針對(duì)第一、二個(gè)問(wèn)題一一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問(wèn)題一,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問(wèn)題二,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。這樣做是不是沒(méi)法體現(xiàn)電動(dòng)車給中獎(jiǎng)人員,麻煩老師再針對(duì)第一、二個(gè)問(wèn)題一一答復(fù),謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
老師,我公司是拍賣礦山銷售毛石的,與客戶簽訂合同的單價(jià)后,有些后期實(shí)際對(duì)賬時(shí)單價(jià)低了幾元,但每個(gè)月底我都與客戶對(duì)賬,主要核對(duì)這期間出貨的品種和單價(jià)以及剩余款(或欠款),且以實(shí)際與客戶對(duì)賬的信息來(lái)開票結(jié)轉(zhuǎn)收入的,請(qǐng)問(wèn)這有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下,支付社保時(shí)憑證:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?還用計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?(能回答的老師回答,不能回答的,別浪費(fèi)時(shí)間)
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒(méi)有公戶,無(wú)票支出無(wú)票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬(wàn)的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說(shuō)說(shuō)么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元,其銷售成本為900萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元,其銷售成本為420萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬(wàn),比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬(wàn)嗎?這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問(wèn)題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn),截止上個(gè)月還沒(méi)沖銷完,我應(yīng)該怎么處理


第一個(gè)問(wèn)題,不是用于出售,就是別人來(lái)我們這打球我們收錢服務(wù)費(fèi),第二個(gè)問(wèn)題,為什么入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,入賬分錄以及后期攤銷分錄怎么寫呢
那就計(jì)入低值易耗品,或者計(jì)入成本處理