同學(xué)你好 是研發(fā)為主的嗎
老師,您好!我現(xiàn)在剛剛接手一家公司,之前公司的帳都由記賬公司代理記賬和報稅,有一個在建中的產(chǎn)房,倉庫還有白酒沒有銷售,我想問一下我進(jìn)入這家公司需要做哪些事情,另外白酒包裝可以購買哪一種財務(wù)軟件
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場的狀態(tài)。之前的會計都是有計入研發(fā)費用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費用分?jǐn)?。目前也一直在分?jǐn)傃邪l(fā)費用。他們這家公司目前是在申請高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請問這個財務(wù),賬務(wù)這塊做的對嗎?
請問老師,我公司投資的一家公司,因為那家公司一直沒有什么收入(這家公司主要是為我司開發(fā)軟件的),每個月我公司會轉(zhuǎn)一筆款給他們支付工資和房租各種費用,之前這些款一直掛往來帳,現(xiàn)在公司打算讓對方開發(fā)票給我司,把這些往來款做成向他們購買軟件的費用,那個這軟件費我是做進(jìn)成本里,還是做合作研發(fā)費?
老師你好,請問一下軟件公司關(guān)于收入這塊具體是怎么入賬的?我面試的新成立的公司,之前沒有任何賬務(wù),而且我也沒有接觸過這行。
老師你好,我剛剛?cè)肼氁患倚鹿臼情_發(fā)潮玩軟件,主要以這個軟件玩家的消費為主要的收入,我之前也沒有接觸過這個行業(yè),請問老師這類的公司關(guān)于做賬和稅務(wù)這塊有什么特別的么?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
自己研發(fā),而且是自己管理的,主要以這個APP為收入,目前公司只研發(fā)一款軟件上線。
同學(xué)你好 那就做研發(fā)支出 要有研發(fā)支出明細(xì)賬 可以加計扣除100%
是所有有關(guān)研發(fā)的費用都做研發(fā)支出么?像公司派技術(shù)人員出去看其他家做這方面的調(diào)研、還有體驗別家充值的費用,這些都沒辦法開具發(fā)票,那能作為研發(fā)費用扣除么?
同學(xué)你好 對的 做研發(fā)支出明細(xì)賬就可以
老師,請問一下我知道的是研發(fā)支出這一塊是不是要準(zhǔn)備資料拿到稅務(wù)局那里審核備案才能積極扣除?
這個不需要的哦 現(xiàn)在不用了
老師,這個是什么時候更改的?
好幾年了2018年還是19年 記不太清了 不好意思
好的,謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝