同學(xué)你好 那你沒有足夠的稅費了哦 扣他們錢
老師好,咨詢一個建筑掛靠開票問題,一個公司掛靠我們公司,取得工程款50萬元,假如稅費交5萬元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開50萬元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬得發(fā)票我們給他們打款45萬,這樣理解對嗎
請問老師我們公司掛靠其他公司做項目,那這個工程款以什么名義給我們,是不是還要我們開票給他們請@樸老師回答
老師!有個人掛靠我們公司,甲方現(xiàn)在還沒付工程款,但是他現(xiàn)在要支付一筆材料款,這個是他直接轉(zhuǎn)給我們公戶還是他轉(zhuǎn)給我們老板,再由我們老板轉(zhuǎn)給我們公戶比較好呢
老師,我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,掛靠在一家有資質(zhì)的公司,他們給甲方開的9個點的銷項專票,現(xiàn)在工程款下來了,他們說讓我們開專票給他們,我們納稅方面劃算嗎?
老師好,小規(guī)模要掛靠我們做個項目,我們是一般納稅人,比如我們給甲方開100萬,為了把回款付給他們,他們給我們開1%工程款可以嗎?他們是勞務(wù)公司
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
稅費他們單獨付 我說錯了,合同是500萬,那我們可以 把大概450萬分包給一個小規(guī)模勞務(wù)公司嗎?
同學(xué)你好 同學(xué)你好 單獨沒法付 得從發(fā)票上體現(xiàn)
實際情況是掛靠我們的勞務(wù)公司的活,他們沒有資質(zhì),掛靠我們,用我們單位簽了個500萬9%稅率的活,到時候工程款回來了,我們要把錢付出去,所以不知道怎么做好 那個勞務(wù)公司想給我們直接開450萬成本票,然后他們自己去付各種材料啥的現(xiàn)在就是不知道咋樣好,是勞務(wù)公司一次性給我們開成本他們自己付材料,機械等還是由我們單位付材料,機械款好
同學(xué)你好 你們交的稅費他們都承擔(dān) 你們扣的他們的稅費和管理費他們不能再給你們開發(fā)票的
他們不是為了把回款提出去,要用他們勞務(wù)公司給我們開票
同學(xué)你好 開票的金額不能包含你們扣的他們的稅費和管理費哦
我知道老師,現(xiàn)在就是不知道這個事情怎么操作, 1.我們跟甲方簽500萬包工包料合同,到時候甲方回款了,要把錢付給這個勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個活轉(zhuǎn)接轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個點呢
同學(xué)你好 1.這個可以的 2.不是清包工吧