不包含企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保公積金

1、再問一下就是關(guān)于申報(bào)社保年度平均工資是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資申報(bào),我們公司給員工上的社保個(gè)人部分也由公司全部承擔(dān),個(gè)人不用繳費(fèi), 2、是不是在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候個(gè)人部分不管是不是個(gè)人繳納還是企業(yè)繳納都應(yīng)該加上實(shí)發(fā)工資一起申報(bào)個(gè)人所得稅嗎。 我們公司月到手工資是4500一個(gè)月,加上公司承擔(dān)的個(gè)人部分300元的話如果也需要一起申報(bào)個(gè)人所得稅那就是應(yīng)發(fā)4800元。我是按照哪個(gè)數(shù)填寫呢?包括殘保金按照哪個(gè)數(shù)填寫。
支付給殘疾職工工資是指應(yīng)發(fā)工資額,不包括企業(yè)為職工繳納的社會保險(xiǎn),但包括個(gè)人從工資中繳納的社會保險(xiǎn)。 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的通知》(財(cái)稅[2009]70號)規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照支付給殘疾職工工資的100%加計(jì)扣除。請問老師取圖片的哪個(gè)數(shù)加計(jì)扣除
老師您好,我今年才發(fā)現(xiàn),我們公司交的社保,包括公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的兩部分,但是我把個(gè)人承擔(dān)的那一部分就是在做工資表的時(shí)候都少算了,就是工資表上這個(gè)人應(yīng)該提現(xiàn)的金額比如是328,但是我做的時(shí)候?qū)懗?28,類似這種。應(yīng)該是從2020年4月到2021年12月這個(gè)期間的,現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整老師
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
所得稅匯算清繳表中殘疾人員工資加計(jì)扣除包不包括公司承擔(dān)繳納的這部分?來個(gè)專業(yè)一點(diǎn)的,看了一圈你們發(fā)的有的說包括有的說不包括,個(gè)人部分就是屬于工資,這個(gè)肯定知道,就是公司部分
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

