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老師,京東的預(yù)付卡發(fā)票,怎么做分錄呢?法人微信支付的

2024-04-10 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 20:59

你好,借 預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款-法人

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快賬用戶5477 追問 2024-04-11 14:50

老師,去年7月的成本票可以入賬在第一季度嗎?因?yàn)槿ツ甑谌径鹊某杀竞唾M(fèi)用票夠抵扣,所以當(dāng)時(shí)沒有入賬

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齊紅老師 解答 2024-04-11 14:59

同學(xué),費(fèi)用小的可以列支到費(fèi)用,金額大的就要通過以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)進(jìn)行核算,這要樣可以做到收入和成本的配比。

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快賬用戶5477 追問 2024-04-11 15:00

那老師,如果通過以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢?因?yàn)閮蓮埑杀酒?,我可以先入一張?jiān)诘谝患径葐幔拷痤~9萬多

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:19

你好,借:庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金/預(yù)付賬款 (看你當(dāng)時(shí)這個(gè)錢掛在哪個(gè)科目下了),借:以前年?度損益調(diào)整?貸:庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅? 貸:?以前年度損益調(diào)整? ?最后把以前年度損益余額調(diào)整到未分配利潤(rùn)?即:借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整。這樣調(diào)整完,會(huì)出現(xiàn)所得稅退稅情況,你可以從網(wǎng)上申請(qǐng)退所得稅,但每個(gè)地方的政策不同,具體的可以咨詢一下。以后做賬時(shí),發(fā)票最好不要跨年。哈,如果你要退所得稅,以前年度損益調(diào)科目的話,一張發(fā)票也是這些流程,兩張也是這種流程,個(gè)人建議入到所屬期。哈

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你好,借 預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款-法人
2024-04-10
您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:應(yīng)付賬款等
2022-12-09
你好,你可以計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,銀行存款。
2024-09-27
同學(xué)你好 是不征稅發(fā)票嗎
2022-03-08
你好 借庫存商品貸其他應(yīng)付款-老板
2020-10-11
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