你好,這個您是指的有以前年度可以彌補的虧損,對嗎?
老師,我想問下,我財務(wù)利潤報表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個季度需要計提所得稅不?
所得稅這個季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個季度盈利能彌補去年的虧損,不交稅嗎
老師,我們本季度有盈利,但是總的是虧損的,這個季度還是要交所得稅嗎?還是先彌補虧損。還有所得稅也是要放到利潤表里應(yīng)交稅費那里嗎,要不不平衡。
老師,本季度利潤表盈利,但是彌補以前年度虧損就不用交年得稅,請問本季度做賬時還要計提所得稅嗎?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
是的,去年賬上虧損一百多萬呢。
先做了匯算清繳才能在一季度的時候彌補虧損
但是利潤表里沒有彌補虧損這一欄,這個得申報的時候才能填?
先要做了匯算清繳才能彌補虧損的
匯算清繳已經(jīng)申報了。
那就有可能是數(shù)據(jù)沒有更新,所以才沒有帶過來
好的,所得稅也是要登記在利潤表里的應(yīng)交稅費里對吧。
對,沒錯,也要登記在這里面的
好的,還有我們票是1個點的,我自己算稅的時候直接都是按一個點算的,報表里還是要填3個點,然后再填寫優(yōu)惠2個點對吧。
對,沒錯的,就是這么做的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!