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設計公司開具設計費發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè),收到設計款,做賬借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅,是對的嗎,那季度報稅,小規(guī)模開票未超30萬,這筆增值稅免交,該怎么做賬呢

2024-04-10 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 15:33

是的,對的,是這么做的。建應交稅費應交增值稅,在營業(yè)外收入。

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是的,對的,是這么做的。建應交稅費應交增值稅,在營業(yè)外收入。
2024-04-10
學員你好,免交分錄如下 借:應交稅費 增值稅 貸:其他收益,沒有其他收益取營業(yè)外收入
2021-11-03
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
你好 1;? ??借:應收賬款101000,貸:主營業(yè)務收入100000,應交稅費-應交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應交稅費-應交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000? 這樣是對的??
2023-05-17
你好? ? ?你們小規(guī)模應該沒有三級科目銷項稅的。? 你直接做? 借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入-政府補助? ?
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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