是的,對的,是這么做的。建應交稅費應交增值稅,在營業(yè)外收入。
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票怎么做賬? 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 增值稅 30萬免交增值稅怎么做賬?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設一張開普票不含稅10萬,價稅合計101000,借:應收賬款101000貸:主營業(yè)務收入。。。。。另一種做法,借:應收賬款101000,貸:主營業(yè)務收入100000,應交稅費-應交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應交稅費-應交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認收入嗎:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報計算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會對以后的退稅照成影響嗎?
老師,我們是建筑行業(yè),目前就1月開票一百一十多萬,五月開票二十萬,上半年開票比較少,進項稅多,增值稅勾選一部分可以留抵嗎?還是說要按稅負率少交一點增值稅
稅務注銷了,還有工資沒發(fā),還能申報個稅嗎?
老師好,請問這些題的答案是什么
你好,員工開公車出省,只報銷高速路費記管理費用-汽車費用可以嗎 報銷吃飯補助費的時候,是把高速路費和補助費一起計入差旅費的
公司和個人簽訂了合同,現(xiàn)在收到的發(fā)票是一家公司開的,個體工商戶的發(fā)票,和這個個人一致,可行嗎?
老師,其中一個工人在公司上班,有做工傷保險,因他個人原因(銀行卡不能用了),可以通過現(xiàn)金或微信發(fā)放工資?