同學(xué),你好 不是 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,公司去年將自己公司外購(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫的借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,請(qǐng)問今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)外購(gòu)商品用于贈(zèng)送給客戶的賬務(wù)怎么做?可以借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問我們贈(zèng)送客戶的樣品,我已經(jīng)做了借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候可不可以直接再做一筆借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
銷售外購(gòu)的月餅,當(dāng)月領(lǐng)出的時(shí)候,借方做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方原材料,當(dāng)月又把領(lǐng)出的贈(zèng)送給了客戶,借方做了招待費(fèi)用,貸方收入,費(fèi)用和成本重復(fù)了,怎么平呢
請(qǐng)問下老師就是公司贈(zèng)送了一部分產(chǎn)品給顧客,然后我做賬的話是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
老師那我去年6月份做的是上面那樣的呢,是不是要更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表呢
同學(xué),你好 你要更正憑證
老師那我要怎么調(diào)整憑證呢? 那是不是要在3月份調(diào)整呢
同學(xué),你好 修改去年6月份的憑證,要更正當(dāng)年的申報(bào)表
老師那意思我更正了6月份的憑證以后,再去更正第四季度的申報(bào)表嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的