同學你好 自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人
我們企業(yè)享受技術(shù)服務,增值稅加計抵減10%政策。技術(shù)服務業(yè)務占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務,導致2020技術(shù)服務的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術(shù)服務和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
老師,我想問一下,能夠享受增值稅的加計抵減政策是不是只有四大類:郵政服務,電信服務,生活服務,電信服務。沒有高新企業(yè)吧,高新企業(yè)能享受的是企業(yè)所得稅,而不是增值稅的加計抵減吧
老師您好!我們是從事跟品牌方合作提供騎行服務企業(yè),開出的發(fā)票是技術(shù)服務,可以享受加計抵減的政策么?
我們是高新技術(shù)企業(yè)享受增值稅進項稅額的加計抵減政策,那我們平時做賬的時候要把增值稅按照加計抵減5%的算法去做么
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,請問 和生產(chǎn)服務那個加計抵減的政策可以同時享受么?是不是生產(chǎn)服務那個加計抵減的政策是不是到期失效了
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標黃的列,應該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
老師你的答復不是我想問的
只能享受一個 截止日期到2027.12.31