賬上剩余是六千對吧 借固定資產(chǎn)清理6000 借累計折舊40000 貸固定資產(chǎn)46000
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報增值稅?
#提問#,老師,我們買了從個人一輛二手車,交易市場給我們開了一張10萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們做賬做的是固定資產(chǎn),現(xiàn)在又賣了出去,賣了109800元,我們要開普票出去,開多少錢的金額呀?
老師好!一、我公司用已計提完折舊的1輛車置換了同等價位的車輛,兩車的評估價接近,雙方都沒開發(fā)票,過戶時二手車交易市場按評估價10萬元給開具的發(fā)票。請問會計分錄怎么做?需要繳納增值稅嗎?可以直接用二手車交易市場開具的發(fā)票入賬嗎?
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報收入明細時”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個法人在一個經(jīng)營位置開兩個公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
請問老師,下圖片是我司賣車,二手車交易市場幫我司開給買方的發(fā)票,發(fā)票收入是2000元,該車原值是40311元,折舊按照5年全部計提萬,共計38296元,入賬如下: 借:固定資產(chǎn)清理2015元 累計折舊 38296元 貸:固定資產(chǎn) 40311元 借:其它應(yīng)收款—買方 2000元 貸:固定資產(chǎn)清理 2000元 借:固定資產(chǎn)清理 15元 貸:營業(yè)外收入 15元 入賬步驟正確嗎?
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
一千是價稅合計的嗎
收到二手車發(fā)票一仟元 沒有稅款
老師這一仟元做我公司收入? 借 銀行存款1仟 貸 主營業(yè)務(wù)收入1仟
這個是價稅合計的哦 借銀行1000 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項一千 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
老師沒有稅款
這一仠元是二手車交易市場開的發(fā)票 沒有稅款 我從電子稅務(wù)局中銷售統(tǒng)計中也能查到這個票
你在增值稅申報表里要交增值稅的 二手車交易市場只是代開發(fā)票 并不收你增值稅
老師這1仟元的賬怎么做
增值稅是多少 我算算哦
老師增值稅款130
借 銀行存款1000 貸 固定資產(chǎn)清理870 貸 應(yīng)交稅費 銷項130 借 營業(yè)外支出 870 貸 固定資產(chǎn)清理870
同學(xué)你好 借 銀行存款1000 貸 固定資產(chǎn)清理870 貸 應(yīng)交稅費 銷項130 借營業(yè)外支出6000-870 貸固定資產(chǎn)清理