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老師,公司甲貸款后給另外一個(gè)公司乙使用,然后甲公司向乙公司收取銀行利息,是不是甲公司借:其他應(yīng)收款-乙公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀?另外這公司雙方用交印花稅嗎?如果交的話稅率多少呢?

2024-04-10 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 11:47

甲公司借:其他應(yīng)收款-乙公司,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不需要交印花稅

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快賬用戶6430 追問 2024-04-10 11:50

老師計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入哪個(gè)更好呢?有規(guī)定嗎?我看之前計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:52

收取利息開票是其他貸款服務(wù),這個(gè)是業(yè)務(wù)收入,不營(yíng)業(yè)收入

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快賬用戶6430 追問 2024-04-10 11:56

老師您是說收取對(duì)方公司利息,開發(fā)票大類選擇其他貸款服務(wù),還是小類是其他貸款服務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:00

小類是其他貸款服務(wù)

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甲公司借:其他應(yīng)收款-乙公司,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不需要交印花稅
2024-04-10
是的,你的的理解非常正確
2022-06-17
集團(tuán)撥款給甲公司時(shí),甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 171萬 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán) 171萬 乙公司轉(zhuǎn)款給甲公司時(shí),甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 171萬 貸:其他應(yīng)收款-乙公司 171萬 甲公司代乙支付土地收益金時(shí),甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款-乙公司 171萬 貸:銀行存款 171萬 這樣處理的話,可以清晰地反映資金的流向以及各方的權(quán)益關(guān)系。您提供的會(huì)計(jì)處理方法中,“付士地收益款時(shí)”的會(huì)計(jì)分錄有誤,應(yīng)該是“代土地收益金時(shí)”,而且“應(yīng)交稅費(fèi)”科目與該業(yè)務(wù)不相關(guān),不應(yīng)出現(xiàn)在此會(huì)計(jì)分錄中。
2024-01-09
您好!既然是代付,那為什么銀行還要打款給甲呢?具體業(yè)務(wù)是?
2024-01-09
其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。另外這增值稅稅率按小規(guī)模1%
2024-05-17
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