你好,內(nèi)賬可以直接把賬反了重新錄入到1月把
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請問在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
你好老師,我們是建筑業(yè)。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個(gè)退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
老師,供應(yīng)商把一張發(fā)票4月份紅沖了,又重新開了一筆正確的發(fā)票,我4月份的賬要把錯(cuò)的那筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把這筆正確的認(rèn)證是吧
個(gè)體戶一直沒經(jīng)營,只有營業(yè)執(zhí)照,兩三年了沒報(bào)稅,只做工商年報(bào),會怎樣?
老師,第三問,計(jì)算年金成本,給的答案看不懂,為什么先算凈現(xiàn)值除年金系數(shù),再加上付現(xiàn)成本,求解答
大電器價(jià)值1130元,小電器價(jià)值113元(價(jià)格是 含稅價(jià)) 每套組合銷售收入1000元應(yīng)按照二者公允價(jià)值比例進(jìn)行分?jǐn)偅?大電器銷售單價(jià)(不含稅)=1000*1000/(1000+100)=909.09元; 小電器銷售單價(jià)(不含稅)=100*100/(1000+100)=90.91元。 問題:大小電器銷售單價(jià)公允價(jià)值計(jì)算公式?jīng)]看懂,拆分說明下;
新開了一家公司,現(xiàn)在的公司以后基本不用了,因?yàn)楝F(xiàn)在的公司變成一般納稅人了,那公司交的員工社保要不要挪去新公司啊
老師,您好,民非企業(yè)匯算清繳年報(bào)怎么申報(bào)?跟正常企業(yè)有啥不同?
注銷時(shí)有利潤需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),小微企業(yè)計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)表上,因?yàn)槲撮_票,填在未開票收入6%那欄嘛?
老師,2月12號,后推2周是幾號?