您好,從工資扣,做表扣即可。再按照應(yīng)發(fā)工資做工資即可。然后開發(fā)票給你,不需要入賬。
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預繳的物業(yè)費,并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
老師您好,我們是勞務(wù)公司,和一個建筑公司簽訂了勞務(wù)外包合同,我們發(fā)了工資在給建筑公司開票,員工工資是成本,開了票就是收入,但是現(xiàn)在建筑公司把工資發(fā)了,還要求我們開票,這個成本從哪里找?
您好老師,我們集團旗下有7個獨立核算的子公司,還有一個合資子公司,但是辦公職場都在一起,然后我們現(xiàn)在集團成立了工會,設(shè)立了食堂,但是現(xiàn)在通過什么途徑讓子公司給集團食堂補貼費用呢?
老師,我公司是建筑公司,有一個幕墻項目是別公司做的,工程完工后有一個質(zhì)保金和維修費,那個公司完工后就沒有維修而是讓我公司去做的維修,現(xiàn)在我們申請業(yè)主把扣那個公司的質(zhì)保金付給我們,那個公司已經(jīng)開了發(fā)票,也同意將這筆錢轉(zhuǎn)我公司,現(xiàn)在我們公司還要開發(fā)票嗎?如果不開票要怎么做主業(yè)才可以把錢轉(zhuǎn)給我公司?
我們是勞務(wù)派遣公司,請問下,被派遣員工在對方公司買了物資,對方公司就會把物資的錢從他們當月工資里扣回,但是我們給對方公司開票又是不按減物資后的金額開,還是全額開具,錢也是收全額,之后再把物資錢從公戶里還回去,這樣操作可以嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師為什么發(fā)票不入賬
你好,這個費用不是員工自己給錢的嗎?不是你們公司的費用,對吧?
是的,這個就是員工自己的錢,每個月 從工資扣除了
你好,所以不用記入費用的呢
那收到的發(fā)票我怎么入賬呢
就是我應(yīng)該附到那個后面合適呢
您好,附在工資后面吧。這個發(fā)票沒什么意義。不是你們的費用。