你好,可以修改的,出現(xiàn)了什么提示?
老師,匯算清繳我已經(jīng)修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,為啥所得稅還是默認(rèn)我之前申報(bào)的數(shù)據(jù)
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
匯算清繳申報(bào)后報(bào)表就不能再修改了?為啥我的修改不了了
老師 上年度的 季度數(shù)據(jù)修改了 導(dǎo)致和之前的季度申報(bào)表不一致,這樣的話 修改的話需要去大廳修改, 還是說(shuō)只修改匯算清繳的就行了
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
沒(méi)有提示,就是數(shù)據(jù)錄不進(jìn)去
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
是的,更正申報(bào)只能改其他的,財(cái)務(wù)報(bào)表更改不了,
帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局修改。
我剛才問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)是要等匯算結(jié)束后才可以改,這個(gè)對(duì)我企業(yè)有沒(méi)有影響啊,
你好,這個(gè)沒(méi)有影響的