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2年的科技項(xiàng)目已賬面費(fèi)用化38萬,所得稅匯算清繳賬面加計(jì)扣除60多萬,后期財(cái)政補(bǔ)貼收入23.5萬所得稅匯算清繳時(shí),填列財(cái)政資金收入23.5萬,對(duì)應(yīng)的每年的項(xiàng)目支出欄金額是填含加計(jì)扣除金額還是填企業(yè)賬面金額?

2024-04-10 07:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 07:37

你好,那您23.5是計(jì)入征稅收入還是不征稅收入?

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快賬用戶4457 追問 2024-04-10 07:41

因?yàn)槲覀兪怯筒枳逊N植免企業(yè)所得稅,申請(qǐng)的項(xiàng)目是國(guó)家級(jí)應(yīng)該是免稅的吧?由于23年幾乎絕收造成損失由農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠,這2方面收入造成企業(yè)有利潤(rùn),是否要交企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 07:46

這個(gè)部分是享受免稅的

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快賬用戶4457 追問 2024-04-10 07:49

所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)政補(bǔ)貼資金要填列嗎?免稅是不是它對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出不準(zhǔn)予扣除?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:21

你好,填寫,免稅支出可以扣除,不征稅收入支出不可以扣除

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快賬用戶4457 追問 2024-04-10 09:29

那就是說對(duì)于項(xiàng)目不征稅的財(cái)政資金收入對(duì)應(yīng)的支出要填列不準(zhǔn)予扣除?

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快賬用戶4457 追問 2024-04-10 09:34

填列金額含加計(jì)扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:37

是的,對(duì)應(yīng)不能加計(jì)扣除

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你好,那您23.5是計(jì)入征稅收入還是不征稅收入?
2024-04-10
同學(xué)你好 這個(gè)按照調(diào)整后的
2023-04-24
調(diào)增的那一塊可以調(diào)整的,但是實(shí)際操作中你得看你稅務(wù)局那邊要求了
2023-09-20
你好,很高興為你解答
2020-12-19
(1)計(jì)算該企業(yè)2020年度所得應(yīng)繳納的所得稅稅額; 1000%2B40%2B65%2B20.2-12=1113.2
2022-12-08
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