您好,對的,就是這個意思的
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預(yù)交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調(diào)整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務(wù)局打電話過來,讓我們把預(yù)繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
老師您好,請問:我怎么覺得應(yīng)該先申報季度所得稅,然后再做報表比較合適呢,因為做完所得稅申報,才知道具體要交多少所得稅,有時候用計算器算的,和稅局網(wǎng)站系統(tǒng)計算的所得稅可能差0.01,因此需要先確定所得稅,再做報表申報,我這樣理解對嗎
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當(dāng)期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
老師你好,季度做完賬務(wù)后,要計提企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少,那么是不是先不計提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報的月初填 企業(yè)所得稅申報表,再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了,再寫一筆計提所得稅的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財務(wù)報表的申報?
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報表,補了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進(jìn)去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務(wù)局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費做什么科目?公司收入就是管理費加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因為,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?入招待費可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事