你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:長期待攤費用 貸:應(yīng)付賬款
老師,向您請教一個問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長期待攤費用并且做了長期攤銷,當(dāng)時銀行支付了款項未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長期待攤費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸方:銀行存款 請問一下這個分錄長期待攤費用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢?謝謝
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計入長期待攤,應(yīng)該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
老師,我去年有筆賬做錯了,當(dāng)時記得是借:待攤費用 貸:現(xiàn)金,實際上應(yīng)該貸方是其他應(yīng)付款,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯了,借應(yīng)付,貸銀行存款,實際借方應(yīng)該是費用,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么做分錄
老師好,去年度有一筆來票,入賬為借:制造費用,貸:應(yīng)付結(jié)算。實際上應(yīng)借:應(yīng)付暫估,貸:應(yīng)付結(jié)算?,F(xiàn)在造成應(yīng)付暫估長期掛賬,申請調(diào)整以前年度損益,會計分錄應(yīng)該怎么做?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
去年的賬了,能在今年調(diào)整嗎
摘要寫什么呢
你好,可以的。 摘要可以是:調(diào)整某某月份第多少號憑證?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。