溢價(jià)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅和印花稅,其他的交印花稅。印花稅讓他自己去交,個(gè)稅可以企業(yè)代扣代繳。
老師,請(qǐng)問甲企業(yè)原有股東a,b,c三個(gè)自然人,都已實(shí)繳到位,現(xiàn)在b,c股東退出,把對(duì)應(yīng)股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),那么合伙企業(yè)這邊是否要把原股東b,c的股份分別轉(zhuǎn)給他們二人,如果是,合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓給b,c的錢如何做賬,另外,轉(zhuǎn)讓過程中,合伙企業(yè)用不用繳納印花稅
合伙企業(yè)A由四個(gè)自然人和一個(gè)合伙企業(yè)D構(gòu)成,合伙企業(yè)A股權(quán)投資了B企業(yè),現(xiàn)分倆次轉(zhuǎn)讓B企業(yè)的股權(quán)給C企業(yè),合伙企業(yè)A在七月份收到一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款400萬,在11月收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1000萬,問:合伙企業(yè)A是否在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得模塊替四個(gè)自然人繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?本年第三季度繳納稅款的分配比例按照出資額,已繳納。第四季度分配比例為新的比例。如何申報(bào)?
老師,關(guān)于 有限合伙企業(yè) 減持 或 轉(zhuǎn)讓 股權(quán) 給員工,兩方 都要繳稅的問題: 首先,合伙企業(yè)所得稅繳納依據(jù)個(gè)人所得稅法征收,適用稅率為五級(jí)超額累進(jìn)稅率5%-35%,有限公司所得稅繳納依據(jù)企業(yè)所得稅法,稅率25%。 有限合伙企業(yè)(持股平臺(tái)) 轉(zhuǎn)讓 股份給 員工(員工期權(quán)行權(quán)),合伙企業(yè) 按 五級(jí)超額累進(jìn)稅率5%-35%繳納個(gè)人所得稅,員工 也要按 7級(jí)超額累進(jìn)稅率繳納個(gè)人所得稅。這樣理解正確吧?
老師,想問一下,我們公司通過一個(gè)合伙企業(yè)的股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán)給員工,這個(gè)是否屬于股權(quán)激勵(lì)?如果是,員工需要繳納個(gè)稅嗎?當(dāng)時(shí)公司估值一個(gè)億,員工支付的對(duì)價(jià)與這個(gè)公允價(jià)值的差額需要確認(rèn)費(fèi)用嗎?
自然人甲和自然人乙成立了A投資有限公司和B有限合伙企業(yè)(股權(quán)比例都一樣),A公司和其他公司合伙成了投資基金合伙企業(yè)C,后A將在C企業(yè)的股權(quán)原值轉(zhuǎn)讓給了B公司。A收到B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款部分是否需要繳納企業(yè)所得稅?匯算清繳時(shí)這部分收入填在哪里?怎么做匯算調(diào)整?
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請(qǐng)問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
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股權(quán)激勵(lì)合伙平臺(tái)代繳的話,是代扣代繳中的個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,還是在經(jīng)營(yíng)所得里的年度匯繳申報(bào)
你好,在轉(zhuǎn)讓所得自然人電子稅務(wù)局分類所得里面。
分類所得里的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
那什么情況下申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得呢
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)是你們按季度申報(bào)的這一個(gè)。這個(gè)是合伙企業(yè)的。
老師,請(qǐng)問這句話怎么解釋,說按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
你好,他這是企業(yè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的,就按季度申報(bào)的這一個(gè)。
那請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別,股權(quán)激勵(lì)下的員工之間轉(zhuǎn)讓所得該如何申報(bào)
這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是個(gè)體戶的收入減成本費(fèi)用之后的來申報(bào),你這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人的
如果合伙企投資了某個(gè)項(xiàng)目取得了收益,這個(gè)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎
我是針對(duì)項(xiàng)目出資的,屬于。
合伙人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和合伙企業(yè)無關(guān),所以不申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我可以這么理解嗎?
是的對(duì)的,是這一次的
老師,我按照您的申報(bào),出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤提示? 一般分類所得存在的問題: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得數(shù)據(jù)校驗(yàn)失敗,詳細(xì)錯(cuò)誤信息如下: 根據(jù)政策要求,對(duì)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)從事股權(quán)(票)、期貨、基金、債券、外匯、貴重金屬、資源開采權(quán)及其他投資品交易取得的所得,應(yīng)全部納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,依法征收個(gè)人所得稅。若您從投資人(合伙人)處受讓了股權(quán),可以到稅務(wù)大廳辦理扣繳申報(bào)。
讓他個(gè)人去稅務(wù)局大廳繳納
是否可以在經(jīng)營(yíng)所得里為該合伙人申報(bào)
不是的,你可以參考下這個(gè)政策,看政策看政策。