同學(xué)你好是獨(dú)立核算統(tǒng)負(fù)盈虧的嗎 咋備案的

母公司在海南,子公司在北京,增值稅、企業(yè)所得稅怎么申報(bào)? 如果母公司在海南,分公司在北京。增值稅、企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師你好,因?yàn)榭偡止酒髽I(yè)所得稅是匯總分配,母子公司企業(yè)所得稅是各交各的,所以總分公司的合并報(bào)表必須申報(bào)給稅務(wù)局,而母子公司的合并報(bào)表不需要申報(bào),只供單位內(nèi)部查看,關(guān)于合并報(bào)表是否申報(bào)對(duì)嗎
老師你好,總分公司和母子公司的合并報(bào)表需要申報(bào)稅務(wù)局嗎
老師好,合并報(bào)表,母公司和子公司,子公司占母公司60%的股份,這樣情況母子公司怎么合并呢? 謝謝
老師好,合并報(bào)表,母公司占子公司60%的股份,和母公司占100%的股份,母子公司合并報(bào)表時(shí),有什么區(qū)別呢? 謝謝
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開(kāi)了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


有一個(gè)獨(dú)立合算的;一個(gè)非獨(dú)立合算的
所得稅呢 是統(tǒng)負(fù)盈虧還是自負(fù)盈虧
這兩種有啥區(qū)別嗎?能自選擇嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)都是你們自己選擇的然后備案 統(tǒng)負(fù)盈虧是合并財(cái)務(wù)報(bào)表一塊申報(bào)所得稅 自負(fù)盈虧是自己報(bào)自己的
母子公司可以合并申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
統(tǒng)負(fù)盈虧,就是增值稅各自申報(bào),企業(yè)所得稅合并申報(bào)嗎
統(tǒng)負(fù)盈虧還是自負(fù)盈虧是說(shuō)的所得稅 獨(dú)立核算的或者非獨(dú)立核算說(shuō)的是增值稅
母公司增值稅只能選擇獨(dú)立核算吧? 子公司選擇獨(dú)立核算自己申報(bào)增值稅,非獨(dú)立核算和母公司合并申報(bào)增值稅? 自負(fù)盈虧,企業(yè)所得稅自己報(bào)自己的? 統(tǒng)負(fù)盈虧,是子公司不用申報(bào)企業(yè)所得稅,母子公司合并企業(yè)所得稅?
同學(xué)你好 對(duì)的 都選擇獨(dú)立核算的自己報(bào)增值稅就可以 所得稅可以二選一
要合并申報(bào)增值稅涉及五百萬(wàn),一般納稅人和小規(guī)模 那財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)呢?
按合并后的申報(bào)哦
我們目前一共母公司持股100%子公司,一個(gè)是持股52%子公司,如果選擇統(tǒng)負(fù)盈虧,這個(gè)在合并企業(yè)所得稅都是全額嗎
同學(xué)你好 統(tǒng)負(fù)盈虧按占股比例合并
舉例子, 子公司收入50萬(wàn), 總公司收入20萬(wàn), 總公司合并企業(yè)所得稅,收入部分:50%??0.52?20萬(wàn)申報(bào)嗎? 那剩下的收入怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
另外的股東呢讓他們合并
讓另外的持股公司,給他們報(bào)表,讓他們按比例48%合并交企業(yè)所得稅嗎?增值稅還是我們自己交子公司交?
增值稅是自己交的 子公司一般就是增值稅獨(dú)立核算