你好 這個做管理費用-業(yè)務招待費的哈
老師,買的一批筆記本,一部分直接做公司的固定資產(chǎn),還有一些送到客戶那里用的,但不是銷售給客戶,是客戶的項目用到但不收費,只給客戶開服務費發(fā)票,不開銷售筆記本的發(fā)票出去的,這批貨可以當固定資產(chǎn),然后折舊,到期從客戶那里回收就報廢嗎?
業(yè)務部門給客戶老板送禮,買的護膚品和高檔服裝,這個開了發(fā)票可以報銷么?按招待費嗎?只要沒超過招待費稅前扣除的標準是否也可以稅前扣除?
老師好,我們送客戶機票或者一些購買家具電器,但費用是他們自己先付款后拿發(fā)票給我們報的,像這種情況可以直接報給客戶并直接給他們轉(zhuǎn)賬?然后賬怎么記
我們老板拿這個發(fā)票說是買購物卡送給客戶的,來財務室報銷,這個做企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增不。
如果這個人不是公司員工,但是拿著發(fā)票來報銷,本來是找老板要報銷,然后老板找公司報銷的,現(xiàn)在老板直接讓我們報銷給他,他開的公司抬頭,這樣可以操作的吧?
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
那這個做成業(yè)務招待費就不用去報個稅了吧
你好,不報了,一般不報的
加油,等你的好評哦