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請教下老師,制造業(yè)高新企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅可加計(jì)5%,減免的這部分稅款會計(jì)分錄怎么做?

2024-04-09 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 10:40

你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益

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快賬用戶5456 追問 2024-04-09 10:47

貸收入?增加了收入還要交企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:47

是的,這個實(shí)際是企業(yè)的收益

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你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益
2024-04-09
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023-11-16
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
2023-10-12
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—加計(jì)扣除,貸其他收益。
2025-03-19
同學(xué)你好,計(jì)其他收益
2024-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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