是的,沒有發(fā)生業(yè)務(wù)就不要填寫對(duì)的。匯算清繳之前把這個(gè)填寫完就行。到5月31號(hào)結(jié)束。
請(qǐng)問一下老師,A公司注冊(cè)資本100萬(wàn),B公司占股100%,除了有投資,其他什么業(yè)務(wù)也沒有,AB公司也不屬于母分公司,都是獨(dú)立核算,那AB兩家公司需要填報(bào)關(guān)聯(lián)企業(yè)報(bào)告嗎?我試著填報(bào)了一下,但是保存不了,說關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表不能為0,但是AB公司沒有業(yè)務(wù)往來,我要怎么填報(bào)呢?是不是不需要填報(bào)呢?
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報(bào)。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報(bào)?往來的賬不可以報(bào)吧?如果5月份按往來進(jìn)賬申報(bào)印花稅,后期可以改申報(bào)表嗎?
你好,老師,登陸電子稅務(wù)局看到2022年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)報(bào)(1.16到期)還沒有填,因?yàn)槲覀兪?2月底才做的稅務(wù)登記,目前沒有任何的業(yè)務(wù)來往,沒有收入,請(qǐng)問這些表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填,我想直接零申報(bào)但是它上面提示不要報(bào)送空白表格,我怎么填
我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來,但之前只是對(duì)方無收入,我們轉(zhuǎn)錢給對(duì)方維持運(yùn)轉(zhuǎn),雙方掛的往來帳,但2022年12月的時(shí)候?qū)Ψ介_了有一筆發(fā)票給我們,開的是軟件費(fèi)(即征即退的那種),那這個(gè)我是不是要申報(bào)2022的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告?我個(gè)別報(bào)表中是不是只報(bào)關(guān)聯(lián)交易的成本?像關(guān)聯(lián)交易的收入要申報(bào)嗎,如果沒辦法具體計(jì)算其相關(guān)收入怎么辦?
我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來,但之前只是對(duì)方無收入,我們轉(zhuǎn)錢給對(duì)方維持運(yùn)轉(zhuǎn),雙方掛的往來帳,但2022年12月的時(shí)候?qū)Ψ介_了有一筆發(fā)票給我們,開的是軟件費(fèi)(即征即退的那種),那這個(gè)我是不是要申報(bào)2022的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告?我個(gè)別報(bào)表中是不是只報(bào)關(guān)聯(lián)交易的成本?像關(guān)聯(lián)交易的收入要申報(bào)嗎,如果沒辦法具體計(jì)算其相關(guān)收入怎么辦?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫