你好,不是,可以在所得稅前申報(bào)
老師:請問下印花稅在哪里申報(bào)?我們是按次申報(bào),一年只申報(bào)一次
老師,請問申報(bào)印花稅的時(shí)候,在新的電腦申報(bào)是不是都要做稅源采集,然后新增稅源的呢?
老師:這個(gè)印花稅是不是沒有申報(bào)到,只說已采集,稅務(wù)提醒說我有逾期未申報(bào)的,但是待辦里面就只有印花稅沒有顯示申報(bào)導(dǎo)入
請問企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額,要繳納財(cái)產(chǎn)所得稅,這個(gè)是在企業(yè)的個(gè)稅申報(bào)代扣代繳還是個(gè)人申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)所得稅?還有印花稅也要一起申報(bào)還是下個(gè)月初再申報(bào)呢?印花稅后面再申報(bào)會不會影響工商變更?
老師請問一下,印花稅這里是不是只是采集,申報(bào)要等申報(bào)了企業(yè)所得稅后在申報(bào)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整