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Q

資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)收和其他應(yīng)付出現(xiàn)負數(shù)可以嗎

2024-04-09 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-09 09:07

你好,是不可以的。需要調(diào)整成正數(shù)填寫?

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快賬用戶9866 追問 2024-04-09 09:08

調(diào)整財務(wù)軟件里的取數(shù)公式唄

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9866 追問 2024-04-09 09:12

軟件里其他應(yīng)收的負數(shù)是不是對應(yīng)著就是其他應(yīng)付的正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:13

你好,需要看具體的明細,而不是簡單的直接從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款明細貸方余額%2B其他應(yīng)收款明細貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細借方余額%2B其他應(yīng)付款明細借方余額

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快賬用戶9866 追問 2024-04-09 09:31

如果有一筆管理費用,這個月錢已經(jīng)付了,下個月才開發(fā)票,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:32

你好,根據(jù)你的描述(有一筆管理費用,這個月錢已經(jīng)付了,下個月才開發(fā)票) 這個月,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下個月,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶9866 追問 2024-04-09 09:33

報表里應(yīng)交稅費的年初數(shù)是負數(shù)正常嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:33

你好,是正常的,比如有留抵稅額的情況下

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快賬用戶9866 追問 2024-04-09 09:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

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你好,是不可以的。需要調(diào)整成正數(shù)填寫?
2024-04-09
你好,是的,是這樣的
2022-07-13
您好, 可以的, 這個是重分類科目
2024-01-11
你好,有可能出現(xiàn)負數(shù)的呢
2020-10-21
你好,其他應(yīng)收款負數(shù),你可以計入其他應(yīng)付款。 答其他應(yīng)付款,負數(shù)金額,你可以進入其他應(yīng)收款。
2023-07-04
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