你好!是的,先繳稅,再退稅
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,審批表頁(yè)面,點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目,和即征即退項(xiàng)目,沒有填反,
您好 老師 我們只有即征即退項(xiàng)目 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表鐘的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是手動(dòng)填寫在即征即退里面?
增值稅申報(bào)表:即征即退項(xiàng)目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證部分(主要是銀行手續(xù)費(fèi))是填寫在一般項(xiàng)目還是填寫在即征即退項(xiàng)目?
您好 個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)退回申報(bào) 可以填寫在即征即退項(xiàng)目里面嗎? 我們沒有一般項(xiàng)目 只有即征即退項(xiàng)目 如果填寫在一般項(xiàng)目 就不能抵扣了
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅。點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)發(fā)現(xiàn)報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目填反了,更正后,顯示兩筆稅額。申請(qǐng)退稅無明細(xì)顯示。
主播個(gè)人工作室買的零食計(jì)入哪個(gè)科目比較合適
老師好!請(qǐng)問下本公司跟承租方簽訂房屋租賃協(xié)議,協(xié)議約定部分租金由承租方代繳稅金,然后租金扣除代繳的稅金后轉(zhuǎn)入本公司。在年底結(jié)算時(shí),承租方忘記把代繳的稅扣除后再轉(zhuǎn)入租金,而是全額轉(zhuǎn)入本公司。本公司也開具了全額發(fā)票給承租方并繳納增值稅。請(qǐng)問下這個(gè)承租方多轉(zhuǎn)入的代繳稅費(fèi)可以在下一年度的租金中抵扣嗎?
有倉(cāng)庫(kù)委托管理合同的模板嗎?
7.1 我們公司的高新企業(yè)科技局說才讓辦理 目前5月份不讓加計(jì)抵扣了,說7月初辦完了可以補(bǔ)抵扣 ,公司目前老板說是高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)需要準(zhǔn)備啥材料?我提前準(zhǔn)備,麻煩不?哪位可以指導(dǎo)下嗎?
我們是異地開票,異地預(yù)繳所得稅,收到銀行繳納所得稅的回單的會(huì)計(jì)分錄是?
老師怎么讓這個(gè)憑證裝訂的時(shí)候上下一樣平呢?我這個(gè)歪了
老師,您好 我們有家公司是搞研發(fā)的 那費(fèi)用是加計(jì)扣除 是175扣除嗎
老師 小規(guī)模收到的普通發(fā)票無形資產(chǎn)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入什么科目呀
有倉(cāng)庫(kù)管理合同的模板嗎?
老師,通過發(fā)票上的代碼可以查到行程單么