你好,同學(xué),直接紅沖的分錄

你好,請問上個月開了一張票,稅已經(jīng)報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調(diào)整嗎?
上月開的發(fā)票,本月做紅沖,申報上月增值稅的時候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負數(shù)沖回 然后在申報上月報表時 在進項稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆
紅沖了上個月的兩張銷項發(fā)票怎么做賬
銷項票當月申報,次月紅沖需要改申報表嗎,紅沖是做什么分錄
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費用,直接就點了申報,最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報1-9月份的按照正常申報已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風險?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
那增值稅申報銷項填表還需要加入這張紅沖的票嗎
這個系統(tǒng)會自動采集紅字,算到你們銷項稅的
好的,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快