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2024.1月收到2023.12月支付的辦公室租金發(fā)票,怎么做分錄?

2024-04-08 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-08 10:47

你好,你意思12月的時候有沒有做憑證?計提的

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快賬用戶2993 追問 2024-04-08 10:50

支付房租的時候做的分錄是:借:銷售費用-辦公室,貸:銀行存款,沒有做計提

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:53

你好,你這個是幾月做的?

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快賬用戶2993 追問 2024-04-08 10:59

12月支付了房租的有時候做的分錄,1月收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-04-08 11:02

你好!這樣子的話,你直接貼進去就可以了,不用另外做分錄。

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你好,你意思12月的時候有沒有做憑證?計提的
2024-04-08
您好 借:管理費用-租金 貸:其他應付款-暫估? 不含稅金額 次月支付 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應付款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款
2024-05-16
你好,你們是轉租嗎?
2024-03-01
如果是支付一年的,借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款,沒有發(fā)票也正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。
2022-03-09
借管理費用、辦公費貸銀行存款, 沒有發(fā)票的,不允許抵扣所得稅,需要調整
2022-09-30
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