你好,具體的是哪一個(gè)表格的?
老師,你好!麻煩幫我看一下,第一張圖我們是持有人,第二張圖我們是轉(zhuǎn)出人。應(yīng)該怎么做賬?做分錄?
這個(gè)圖片中,我用那個(gè)做個(gè)稅申報(bào)的原始數(shù)據(jù)呀。麻煩老師告知一下。
老師 我這張圖怎么應(yīng)該填那個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呀 麻煩你幫我看下
老師老師麻煩你幫我看一下我這個(gè)要怎么填呀填積進(jìn)去它提交不成功謝謝
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個(gè)體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測(cè)算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個(gè)人分紅對(duì)吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個(gè)月對(duì)上個(gè)月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實(shí)際付16元)因每天只能吃一餐,這個(gè)月我要做退費(fèi),但是從刷臉平臺(tái)退費(fèi)不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時(shí)候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費(fèi)收入8 下個(gè)月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費(fèi)明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費(fèi)明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對(duì)嗎?)
一般納稅人,在納稅申報(bào)前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請(qǐng)問做賬上月收入時(shí),直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請(qǐng)問老師,這75元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報(bào)表,有什么風(fēng)險(xiǎn)需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報(bào)他們的工資呢
這張 開發(fā)票的要在電子稅務(wù)局里面申報(bào)
你好看這個(gè)實(shí)際銷售金額分別填寫到13%,還有6%,還有3%的里面。
13%的開的是什么業(yè)務(wù)的。
購買的東西吧
好,這個(gè)是你自己開出去的,銷售出去的。如果是銷售產(chǎn)品的,13%銷售貨物里面,然后6%在一般計(jì)稅,6%服務(wù)里面。
然后6%的帶附表3第三行和第一列填寫。
然后開的3%的又是什么業(yè)務(wù)的。
3%是自產(chǎn)品
你好,3%減易計(jì)稅銷售產(chǎn)品里面填寫。
那這張表我直接填實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷售稅額那 那負(fù)數(shù)的那些我就不填了噶
那這張表我直接填實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷售稅額那 那負(fù)數(shù)的那些我就不填了噶
你好,只填寫實(shí)際銷售金額就行。
老師 應(yīng)付賬款期末余額為負(fù)數(shù)十多萬是什么意思呀
還有應(yīng)付職工薪酬期末余額貸方有數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額貸方有數(shù)這些代表什么意思呀
這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)表示提前支付給對(duì)方。
應(yīng)付職工薪酬期末余額表示欠了工資 應(yīng)交稅費(fèi)是你應(yīng)該繳納的稅款
提前給他 那是不是還欠什么東西 發(fā)票或者商品?
你好,你提前支付給對(duì)方的,對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)或者貨物,如果對(duì)方給你提供了的話,就證明對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票。