你好,那你們還能聯(lián)系上對(duì)方嗎?支付給對(duì)方。
老師 請(qǐng)問(wèn)公司注銷欠法人求他應(yīng)付款4萬(wàn)元,賬上錢(qián)只剩下1萬(wàn)元,還給法人一萬(wàn),還欠3萬(wàn),公司申請(qǐng)注銷,這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢,反過(guò)來(lái)的意思就是這筆錢(qián)公司還不上了不用歸還,注銷處理需要怎么做呢?
老師,我們公司賣了一筆應(yīng)收賬款,有200萬(wàn)的差額,有150萬(wàn)沖銷前期的壞賬準(zhǔn)備,50萬(wàn)做到營(yíng)業(yè)外支出,那所得稅匯算清繳的時(shí)候,150萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備是需要納稅調(diào)減嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我們公司要做注銷了,賬上還有一筆應(yīng)付賬款3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)影響到公司注銷嗎?
公司要注銷,賬上有150萬(wàn)的應(yīng)付賬款沒(méi)法支付了,要是要這筆150萬(wàn)的應(yīng)付賬款做到營(yíng)業(yè)外收入,就會(huì)有150萬(wàn)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)有什么好的注銷辦法嗎
企業(yè)要注銷了,賬上還有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款沒(méi)有辦法正常處理?這個(gè)有什么別的辦法平嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
支付給他老板,然后讓他企業(yè)出一個(gè)委托個(gè)人收款的證明。
老賬了也不會(huì)支付了。
不支付,那你就自己轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的,你們也是少給人家了一部分錢(qián)啊,你交所得稅才交多少你還是你交稅合適