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老師你好,處理固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理

2024-04-08 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 08:59

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2964 追問(wèn) 2024-04-08 09:29

老師是這樣,這個(gè)固定資產(chǎn)是分期購(gòu)買, 賣的時(shí)候,分期還未還完,顧客給了一部分款,剩余部分按20個(gè)月還清, 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 09:31

一樣的,把賬面有余額的科目沖平

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快賬用戶2964 追問(wèn) 2024-04-08 15:07

老師你好, 借,固定資產(chǎn)清理 17245 累計(jì)折舊78375 貸,固定資產(chǎn) 250800 借,銀行存款,25000 其他應(yīng)收款120000 營(yíng)業(yè)外收入 27245 貸,固定資產(chǎn)清理172425 這樣做對(duì)嗎老師?我這是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:09

內(nèi)賬跟外賬一樣,有銷售收入還是的考慮銷售的增值稅,因?yàn)槟莻€(gè)也是得交稅。除非外賬沒(méi)做那個(gè)資產(chǎn)

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快賬用戶2964 追問(wèn) 2024-04-08 15:09

老師,你好,固定資產(chǎn)清理那里寫錯(cuò)了,應(yīng)該是172425

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快賬用戶2964 追問(wèn) 2024-04-08 15:10

我問(wèn)你這樣做對(duì)嗎, 外賬有外賬的會(huì)計(jì)再做

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:14

不對(duì)的,內(nèi)賬做賬也要考慮稅的問(wèn)題,因?yàn)橐WC做賬真實(shí),不然就失去內(nèi)賬的意義了

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2024-04-08
你好,固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2024-04-08
同學(xué)您好,注銷固定資產(chǎn),將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,即將固定資產(chǎn)原值、持有期間的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至0,會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ? ?貸:固定資產(chǎn)
2021-06-01
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2020-10-23
您好!這個(gè)已經(jīng)計(jì)提完了,繼續(xù)使用就好,不需要單獨(dú)做分錄
2022-03-09
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