同學(xué)您好 這個需要查看以前的稅表和完稅證明,查看原因,才能確定哪里錯了
胡老師您好,請問運輸公司:應(yīng)交增值有貸方余額,城建稅,教育附加,地方教育附加這3項有借余額,怎么做分?jǐn)?shù)做平謝謝 城建稅,教育附加,地方教育附加這3項有借方余額是因為沒有計提嗎 但是應(yīng)交增值稅有貸方余額又是什么原因呢,要不要做平它呢
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,我想問下你,其他應(yīng)付款……個人所得稅期末余額為貸方余額7.4,現(xiàn)在年底了,我想把這個7.4給抹平。我要怎么做一筆分錄呢?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項做的都是代抵扣進(jìn)項稅額 我看余額表進(jìn)項稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
老師,請問A公司在我們賬上既有應(yīng)付也有預(yù)付,現(xiàn)在應(yīng)付貸方余額比預(yù)付借方少0.6,這個我該怎么做平
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務(wù)費。
加油卡預(yù)充值和實際消費兩個環(huán)節(jié)是不是都可以申請開具發(fā)票呢?預(yù)充值的時候申請不征稅普通發(fā)票,實際消費后再申請專用發(fā)票,還是說只能選擇開具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預(yù)交啊
應(yīng)付賬款期末借方余額如果重分類到預(yù)付賬款,報表上哪些科目還要動?資產(chǎn)增加負(fù)債該怎么調(diào)
我公司做汽車貿(mào)易業(yè)務(wù),從甲公司采購10臺汽車,采購后直接賣給乙公司,由乙公司去提車,我公司采購和銷售的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,請問去年有幾筆電信話費的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了怎么辦,聯(lián)系重新開具嗎
請問工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本,社保也是計入主營業(yè)務(wù)成本社保嗎
題目中計算為什么不考慮變動銷售管理費用?
老師您好,這兩個答案,一個說分析程序不適用于控制測試,一個說數(shù)據(jù)分析可應(yīng)用于了解可測試內(nèi)部控制。這兩個答案怎么理解
老師同一家公司,應(yīng)收賬款掛賬貸方229,應(yīng)收票據(jù)借方掛賬10000,這個怎么理解