這個(gè)只有實(shí)際繳納了才能稅前扣除
老師好,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)扣除缺勤的錢計(jì)提嗎?還有個(gè)人繳納的保險(xiǎn),是扣除后計(jì)提嗎
老師, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生指什么?按工資2%計(jì)提并且交納的是不是就可以扣除?還是只有用了工會(huì)經(jīng)費(fèi)才能扣除?我們公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)按2%交了,但返回來的錢從來沒用過,可以扣除嗎?
老師,請問是不是交給工會(huì)的費(fèi)用才能被作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)呀,然后我們的工會(huì)是今年9月份成立的,也只繳納了9-12月的工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我們的稅前能扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是9-12月份工資總額的2%,還是說可以按全年工資總額的2%來扣除呀
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)每季度算2%計(jì)提,繳納了,沒有工會(huì)組織,也就不存在撥付了,可以稅前扣除么?
老師,咨詢一下,如果是2020年計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我們2021年計(jì)提的可以全部稅前扣除嗎
請問老師們,天津的30人以下民辦非企業(yè)單位,享受殘保金免繳政策嗎?
老師,我們公司跟銀行有貸款,還沒還完,那我們公司可以注銷嗎
自己研發(fā)的軟件對應(yīng)的成本應(yīng)該如何歸集
我們的賬目找了代理記賬,現(xiàn)在想合并,怎么合并???
老師你好,怎么看收到的發(fā)票,開的稅收簡碼啊
稅務(wù)系統(tǒng)提示其他收入未申報(bào)是什么稅沒有報(bào)
老師這個(gè)經(jīng)營范圍想開這些材料只能按13個(gè)點(diǎn)開票能開嗎?是不是取得相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)就行還用變經(jīng)營范圍嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)在能開3%的專票嗎(平時(shí)開的是1的普票)
我是法人也是唯一股東,代理記賬會(huì)計(jì)將我個(gè)人繳費(fèi)部分社保公積金和公司繳費(fèi)部分全部計(jì)入管理費(fèi),可以么?我叫他們改他們不改,不給我賬本及總賬等財(cái)務(wù)明細(xì)等。我跟他是先賬本后給錢的,這樣我的賬本如何做
我們租賃a公司工藝品,出租給個(gè)人,一個(gè)租賃每年1.5萬,一次性收3年的4.5萬元。每出租一個(gè),a公司給我們公司1萬元獎(jiǎng)勵(lì),第一個(gè)問題:這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)怎么入賬?二個(gè)問題是,我們是合伙企業(yè),我們增值稅按4.5確認(rèn)收入,我們經(jīng)營個(gè)稅收入按年收入15000/12*3=3750確認(rèn)收入?
這個(gè)費(fèi)用是必須每個(gè)月按工資去繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的嗎
原則上是的,但每個(gè)地區(qū)也是不一樣的
那是不是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須要計(jì)提
對,如果是需要繳納的話是需要計(jì)提的