其他業(yè)務(wù)收入如果偶爾一次兩次的。
想咨詢(xún)一下做過(guò)電商的老師,抖音平臺(tái)應(yīng)該要如何對(duì)賬,如何確認(rèn)應(yīng)收賬款,抖音訂單金額與抖音給我們的結(jié)算金額是不一樣的,因?yàn)槎兑艚Y(jié)算給我們的金額有一部分是平臺(tái)補(bǔ)貼,還有一部分是抖音的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)
我們公司在抖音平臺(tái)上賣(mài)貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣(mài)是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶(hù)5元,我們實(shí)收30元,客戶(hù)實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
你好老師,是這樣的我們?cè)诙兑羝脚_(tái)賣(mài)貨,比如這個(gè)貨是100元,我做賬,借,應(yīng)收賬款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.5,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)11.5,后來(lái)抖音平臺(tái)給顧客的補(bǔ)貼1元,顧客給99元,1元的補(bǔ)貼等于我們還是收到100元,但這個(gè)1元我們需要開(kāi)票給抖音,這個(gè)1元怎么做賬呢?
我們有個(gè)銷(xiāo)售部門(mén),還有個(gè)電商部門(mén),那么確認(rèn)收入是包含抖音平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)(給我們開(kāi)發(fā)票)是嗎?抖音平臺(tái)有1-10塊不等的補(bǔ)貼,需要我們給開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)的會(huì)被扣掉發(fā)票補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?補(bǔ)貼一定要開(kāi)給發(fā)票嗎?以上三個(gè)問(wèn)題請(qǐng)回答,謝謝
想問(wèn)一下就是抖音平臺(tái)里面的平臺(tái)補(bǔ)貼開(kāi)票我們要給他們開(kāi)票,給他們開(kāi)了6%的服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,但是我司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有服務(wù)這一塊,且發(fā)票已跨月了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題咨詢(xún)
注銷(xiāo)前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買(mǎi)了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類(lèi)賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
不是 每個(gè)月都有 我今天還給他們開(kāi)了6個(gè)點(diǎn),金額有時(shí)候1萬(wàn)多,這種怎么處理,有一部分是補(bǔ)開(kāi)2023年的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)直接跟跟著圖書(shū)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那么2023年和2024年分別怎么處理
那就也做主營(yíng)業(yè)務(wù)收。
老師 平臺(tái)要求我們開(kāi)專(zhuān)票 我們是圖書(shū)行業(yè)能開(kāi)專(zhuān)票嗎
可以的,可以這么做的。
好的,老師 去年補(bǔ)貼我只確認(rèn)收入了 沒(méi)有確認(rèn)稅額,會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)吧
你好,增值稅在哪一年交?今年還是去年?