你好,可以在電子稅局勾選確認(rèn)農(nóng)產(chǎn)品的,可以抵扣的
我公司是一般納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是免稅的普通發(fā)票,這些可以抵扣?認(rèn)證勾選發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有這類(lèi)發(fā)票,認(rèn)證這類(lèi)發(fā)票應(yīng)該怎樣操作?
老師,我們公司房地產(chǎn)一期是簡(jiǎn)易計(jì)稅不抵扣,二期可以抵扣,所以我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫(xiě)成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那一期時(shí)候,我還要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們一般人公司,員工給的高速公路通行費(fèi)是增值稅普通發(fā)票,但是在認(rèn)證勾選發(fā)票的時(shí)候顯示有這張發(fā)票,可以用來(lái)進(jìn)行抵扣增值稅嗎?
購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票是免稅發(fā)票,但是可以抵扣,這種我做賬的時(shí)候,是不是費(fèi)用也是寫(xiě)扣除稅金的金額,而不是寫(xiě)全票金額
老師,公司收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的免稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候因享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可抵扣開(kāi)票金額9%。那這張發(fā)票要怎么入賬
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師價(jià)稅合計(jì)金額是12616元,抵扣的稅額是1135.44元,怎么算出來(lái)的稅率既不是9%,也不是10%呢,海產(chǎn)品的
本年計(jì)算抵扣就是按免稅普票金額*9%
明白了,普票金額是不含稅金額,謝謝老師
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