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老師,24年一月分補交23年10.11.12的工傷保險的分錄咋寫了

2024-04-07 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-07 15:23

你好,之前做了計題嗎?

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:25

沒有,老師,以前沒帳

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:26

借,利潤分配未分配利潤。貸,應付職工薪酬。借,應付職工薪酬,社保。貸,銀行存款。

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:33

老師,次年補交的稅款都記入未分配利潤科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:34

對的對的,是這么做。

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:34

老師24年3月交3月份工商分錄咋寫了。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:36

借管理費用,等 貸,應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,貸,銀行

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:41

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:43

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:46

老師,企稅,印花稅,水利基金這些稅是啥時計提呢?繳納后分錄咋寫了

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:47

你好,繳納的當月的上一個月計提。

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快賬用戶1327 追問 2024-04-07 15:51

老師,報完稅做計提分錄。把第季度的企稅,印花稅放在放在第二季度中可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:52

可以的,可以這么做的。

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你好,之前做了計題嗎?
2024-04-07
你好,借,應交稅費,應交增值稅, 應交稅費,應交城建稅,教育費附加等貸,銀行存款。
2024-04-07
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
2024-06-12
借:管理費用-勞動保險費(企業(yè)部分)
其他應付款-社保個人(個人部分)
貸:應付職工-社?;?br/>支付時:
借:應付職工-社?;?br/> 貸:銀行存款
其他應付款-社保個人(個人部分
2024-03-03
你好,是補計提,還是補繳納??
2022-04-08
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