出差的業(yè)務可以抵扣。
出差取得的住宿費專用發(fā)票能抵扣進項稅額嗎
住宿費的 專票進項稅額能抵扣嗎
老師,住宿費進項發(fā)票能抵扣嗎?
住宿費發(fā)票,進項稅額能抵扣嗎
差旅費住宿發(fā)票進項稅能不能抵扣?
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫?
有沒有費用報銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報表項目應交稅費里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊,內(nèi)容是關于公司的介紹及各類設備產(chǎn)品的介紹,應該計入什么科目?末級應該計入什么科目?屬于廣告費么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時:個稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個稅如何處理
?申報增值稅的時候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應納稅額】數(shù)值為0,請核實是否填寫有誤,以免申報錯誤。我們上期34欄本期應補(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報房租填0要不要緊
請問下資產(chǎn)負債表和利潤表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對應關系
借殼上市到底是個啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報個稅怎么申報?
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那只要是住宿費發(fā)票,進項稅額都能抵扣
不是不是不是不是出差的業(yè)務才可以 福利費招待費的不行不行。
怎么區(qū)別出差和招待的?
職工出差的做差旅費
客戶是你的客戶,招待發(fā)生的。
老師,個人代開的房租發(fā)票進項稅額能抵扣嗎,稅率攔是星號
你好,福利費的抵扣不了。
是給公司領導租的房子,對方代開的房租發(fā)票,有進賬稅額,但稅率攔是興號,能抵扣不
抵扣不了,因為這個屬于福利費。