你好! 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付款
老師說(shuō)19年費(fèi)用漏記,在21年用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記賬,匯算清繳前再不需調(diào)表,是不調(diào)21件匯算表,但要調(diào)21年之前比如匯算20年報(bào)表吧?
老師,以前年度有個(gè)發(fā)票有異常,現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,相關(guān)憑證已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,但稅務(wù)那邊要求更正以前年度的匯算清繳,把成本也轉(zhuǎn)出來(lái),那個(gè)匯算清繳進(jìn)網(wǎng)廳更正如何填寫,
匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更
發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用漏記賬,匯算清繳前,如何更正做賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是員工正常申報(bào)了個(gè)稅,然后又開(kāi)了發(fā)票要按勞務(wù)報(bào)酬所得這個(gè)我人員信息應(yīng)該怎么填呢
老板從公戶里轉(zhuǎn)給個(gè)人的一筆費(fèi)用,轉(zhuǎn)賬備注寫的是服務(wù)費(fèi),費(fèi)用5000元,這個(gè)能入賬?怎么操作?
年報(bào)交了2000多所得稅請(qǐng)問(wèn)后續(xù)報(bào)表怎么調(diào)的
老師您好,公司分立后,轉(zhuǎn)移到新公司的實(shí)收資本需要繳納印花稅么
個(gè)體工商戶在哪看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但又有加工的13%或者9%的這個(gè)稅率。老師,我想問(wèn)一下,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我們的應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嗎?
甲方和乙方有協(xié)議各付各稅,但是稅費(fèi)全部在甲方那兒交,乙方需要承擔(dān)的那個(gè)比例部分在協(xié)議中的分成款中扣除。那么相關(guān)稅費(fèi)的分錄怎么做?目前的做法是在每期的分成款中先扣除稅費(fèi)差,再把實(shí)際的錢打給乙方。
您好,想問(wèn)一下,初創(chuàng)公司,還沒(méi)開(kāi)始發(fā)工資,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過(guò)5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購(gòu)買的固定資產(chǎn),能做實(shí)收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒(méi)有發(fā)票?謝謝
用以前年度損益科目可以嗎?
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用過(guò)渡以前年度損益調(diào)整。數(shù)額會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要過(guò)渡。
好的,那匯算清繳對(duì)這次差錯(cuò)需要做什么調(diào)整嗎?
你好!需要,賬本金額連同本次調(diào)整金額合并填報(bào)在匯算清繳申報(bào)表。