換一個(gè)瀏覽器試一下是不是系統(tǒng)的問(wèn)題呀?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢(xún)別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢(xún)另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話(huà),稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶(hù)還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶(hù)里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話(huà),是否要先詢(xún)問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,江蘇稅務(wù)網(wǎng)站申報(bào)企業(yè)所得稅,填寫(xiě)好后點(diǎn)保存就一直顯示“業(yè)務(wù)處理中請(qǐng)耐心等待怎么回事”?是我哪里操作不對(duì)么?
08:45<問(wèn)答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專(zhuān)票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶(hù)借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢(xún)-我如果不入庫(kù)直接發(fā)放怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師您好,我這邊是一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未開(kāi)票,一直是零申報(bào)的,之前稅務(wù)注銷(xiāo)的時(shí)候,走的簡(jiǎn)易注銷(xiāo),但是由于承諾書(shū)的日期不對(duì),工商局說(shuō)需要走普通注銷(xiāo),我想問(wèn)一下,我這邊先撤銷(xiāo)簡(jiǎn)易注銷(xiāo),然后走普通注銷(xiāo),里面需要填寫(xiě)監(jiān)事和清算組。清算組需要提前公示嗎?這家企業(yè)一直是法人一個(gè)人?,F(xiàn)在普通注銷(xiāo)不知道怎么弄,能說(shuō)得詳細(xì)一點(diǎn)嗎
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒(méi)有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
想問(wèn)下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問(wèn)的老師是說(shuō)按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說(shuō)明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶(hù)要銀行回單和流水,客戶(hù)閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶(hù)溝
老師我在代賬公司上班,和客戶(hù)要銀行回單和流水,客戶(hù)閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶(hù)溝通,
一般納稅人公司,近兩年未經(jīng)營(yíng),準(zhǔn)備稅務(wù)注銷(xiāo),但是應(yīng)付賬款-暫估科目有5萬(wàn),其他應(yīng)付款-法人科目貸方余額52萬(wàn),未分配利潤(rùn)-50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,然后走即辦注銷(xiāo)嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說(shuō)明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶(hù)要銀行回單和流水,客戶(hù)閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶(hù)溝通,
我們是工程公司 給包工頭代發(fā)工資 然后包工頭給我們開(kāi)發(fā)票 然后全部以代發(fā)工資形式結(jié)算工程款這樣可以嗎。開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是工程服務(wù)。施工費(fèi)
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)投房的題,外購(gòu)寫(xiě)字樓直接出租,折舊不是應(yīng)該參照固定資產(chǎn)折舊嗎,當(dāng)月購(gòu)入下月折舊,當(dāng)月停止的,下個(gè)月停止折舊,那22年3月購(gòu)入,不是應(yīng)該4月開(kāi)始折舊,折舊時(shí)間應(yīng)該只有9個(gè)月呀
但增值稅是申報(bào)成功的
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