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老師請(qǐng)問(wèn)一下,才接手的一個(gè)公司內(nèi)賬,遇到幾個(gè)問(wèn)題不知如何調(diào)整 ,1.收到前期貨款時(shí)發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳,收到款入賬這個(gè)應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦(實(shí)際上不存在會(huì)是預(yù)收款這個(gè)業(yè)務(wù)),2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù),但前期內(nèi)帳上根本沒反映,現(xiàn)在想按正確的來(lái),但是比如收到貨時(shí)借庫(kù)存商品1000,貸.預(yù)付帳款1000,但原來(lái)預(yù)付帳款余額為0,這個(gè)怎么調(diào)整好呢?這個(gè)內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,我難道差額調(diào)到未分配利潤(rùn)中去嗎?感覺這又影響了前邊未分配利潤(rùn)真實(shí)性了???

2024-04-05 16:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-05 16:35

您好 如果實(shí)在沒有辦法的話 可以通過(guò)其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目也調(diào)整往來(lái) 最后不管多少 都算老板頭上 您如果計(jì)入未分配利潤(rùn) 如果盈利 到時(shí)候有分紅是要交稅的

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快賬用戶4116 追問(wèn) 2024-04-05 16:45

老師,我這個(gè)是公司的內(nèi)帳,前邊的財(cái)務(wù)把內(nèi)賬跟處帳都做的一團(tuán)遭,比如應(yīng)交稅金還貸方有佘額,實(shí)際根本不存在有沒交的稅,老師的思路是不是把所有內(nèi)帳上原來(lái)與實(shí)際不符的差異都通過(guò)其他應(yīng)付款一老板來(lái)消化,但會(huì)不會(huì)最后出現(xiàn)這個(gè)科目成負(fù)數(shù)了呢?2,老師再想咨詢下,外賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,那內(nèi)帳是不是按收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)記錄更好,比如含稅價(jià)記收入,所有稅記稅金及附加,再就是成本,費(fèi)用,最后就是收入一稅金一成本一費(fèi)用=利潤(rùn)就行了,實(shí)際發(fā)生了才做,沒發(fā)生時(shí)不管,

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齊紅老師 解答 2024-04-05 17:03

如果是公司內(nèi)賬的話 那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目來(lái)調(diào)整就好了? 確實(shí)收到跟應(yīng)付的差額 差不多就是利潤(rùn) 內(nèi)賬一般單位是按照收付實(shí)現(xiàn)制 一般單位增值稅也不單獨(dú)記賬 支付的增值稅稅金都用管理費(fèi)用科目來(lái)記錄?????然后稅金及附加 所得稅費(fèi)用 最后就是收入一稅金一成本一費(fèi)用=利潤(rùn)就行了,實(shí)際發(fā)生了才做,沒發(fā)生時(shí)不管,收付實(shí)現(xiàn)制就是這樣的哈

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您好 如果實(shí)在沒有辦法的話 可以通過(guò)其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目也調(diào)整往來(lái) 最后不管多少 都算老板頭上 您如果計(jì)入未分配利潤(rùn) 如果盈利 到時(shí)候有分紅是要交稅的
2024-04-05
您好,那您最好找出錯(cuò)誤原因或者找外部人員處理,否則責(zé)任說(shuō)不清楚
2023-01-20
你好,你們欠了人家的錢沒有還錢借其他應(yīng)付款貸,營(yíng)業(yè)外收入 你這樣的話,你按照你上面的賬務(wù)處理,需要納稅調(diào)增的。
2024-10-21
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-03-18
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-18
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