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短期借款產(chǎn)生的利息,計(jì)入會(huì)計(jì)科目應(yīng)付利息和財(cái)務(wù)費(fèi)用,編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),這兩個(gè)科目數(shù)值分別填入哪里?

2024-04-04 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-04 08:46

你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用在未分配利潤(rùn)里面 應(yīng)付利息記在資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)負(fù)債下面的“應(yīng)付利息

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快賬用戶3542 追問(wèn) 2024-04-04 08:50

流動(dòng)負(fù)債下面沒(méi)有“應(yīng)付利息”,我填到“其他應(yīng)付款”了,對(duì)嗎

流動(dòng)負(fù)債下面沒(méi)有“應(yīng)付利息”,我填到“其他應(yīng)付款”了,對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-04 08:51

可以可以這么做的

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快賬用戶3542 追問(wèn) 2024-04-04 08:52

財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入未分配利潤(rùn),需要做賬填制憑證或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是直接用本年利潤(rùn)(未分配利潤(rùn))的數(shù)值減去財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)值?

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齊紅老師 解答 2024-04-04 08:54

財(cái)務(wù)費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以

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